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Q

請問銷售方需要沖紅之前月份的發(fā)票,那個沖紅發(fā)票抵扣聯(lián)需要給我們嗎?

2022-08-15 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-15 08:53

需要還給你們同學(xué)

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快賬用戶3433 追問 2022-08-15 08:54

額,我沒描述清楚,我們是買方。然后銷售方開錯了,現(xiàn)在需要我們開紅字信息表,銷售方好開紅票,銷售方還需要把紅票抵扣聯(lián)給我們嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 09:09

需要給你們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3433 追問 2022-08-15 09:19

我當(dāng)時做的是,借:管理費用 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 ,然后現(xiàn)在我收到票之后就是直接可以做借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) ,這樣做分錄就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 09:24

借借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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