稅后利潤就是收到的現(xiàn)金利潤呀,所以不在考慮所得稅了
老師您好,請問這個題在計算凈現(xiàn)值時為什么不算非付現(xiàn)成本呢?現(xiàn)金流計算時不是用稅后收入—稅后付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本抵稅額嗎?
老師能答一下嘛,為什么圖片中 非付現(xiàn)成本(折舊1000萬元)在算 營業(yè)現(xiàn)金流量 的時候 不乘 25% 。 資料一,他的是稅后營業(yè)利潤 不是 應(yīng)該 加上 非付現(xiàn)成本抵稅嗎?
老師,請問,這題中給了所得稅,為什么給的是稅后營業(yè)利潤,但付現(xiàn)成本時不計算1000*25%稅率,
營業(yè)現(xiàn)金流量=稅后營業(yè)利潤?非付現(xiàn)成本。該公式中非付線成本到底乘不乘所得稅稅率。按說不需要乘所得稅稅率,但為什么2020年中級會計財務(wù)管理最后一道答題中在求1-7年營業(yè)現(xiàn)金流量時,應(yīng)用上述公式,折舊乘了所得稅
年營業(yè)收入3200萬元,年付現(xiàn)成本,給出的是變動成本率50%,所得稅率25%,請問稅后付現(xiàn)成本怎么計算
收到保理公司給開的*金融服務(wù)*應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價差 發(fā)票 怎么做賬
老師好!所得稅怎么計提?麻煩寫一下會計分錄?
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題: 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報 直到25年2月才申報此筆出口退稅 申報時959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因為有一筆24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報表中,這個要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
入票據(jù)需要按月份錄入嗎?
小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時抵扣?
老師,支付代理金給對方,一般對方會開發(fā)票嗎
老師,進項是1個點的普票,可以開13個點的專票嗎
老師,設(shè)立公司的話,目的就是從建筑公司包一些活干,那行業(yè)應(yīng)該怎么選擇???謝謝
老師,民非組織,銀行手續(xù)費請問計入什么科目?
還得再講一遍問題,什么意思呢
我是說后面加的1000是非付現(xiàn)成本,加的時候不是該計算1000*25%得抵稅么?
營業(yè)現(xiàn)金流量=稅后凈利潤%2B折舊