有印花稅業(yè)務(wù)就得申報(bào),沒認(rèn)定就聯(lián)系稅局處理
你好!我公司的稅費(fèi)種認(rèn)定信息里沒有印花稅,是不是每月就不用申報(bào)印花稅?
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面有核定購銷合同印花稅和財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報(bào),如果沒有符合要申報(bào)的印花稅,要零申報(bào)嗎?還是直接不用報(bào)?
稅費(fèi)認(rèn)定信息里沒有印花 我們這個(gè)月又沒發(fā)生印花稅納稅義務(wù) 是不是就不用申報(bào)印花了 等又發(fā)生印花稅業(yè)務(wù)時(shí)候再申報(bào)就可以吧
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里沒有印花稅,如果沒有印花稅,那就是不用每月0申報(bào)是吧
老師,稅種認(rèn)定信息里面沒有印花稅,那就是按次申報(bào)么
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
新成立公司6月才成立的 目前還沒有業(yè)務(wù) 這個(gè)月疫情 封在家里了 到下個(gè)月有再再去辦理是否可以
現(xiàn)在印花稅 不是可以按次申報(bào)了嗎 要是有要報(bào)的 按次申報(bào) 要是沒有印花稅 不報(bào)可以嗎
不一定哈,購銷合同是按月,季申報(bào)。
那我們這目前 印花稅 稅種認(rèn)定是沒有月報(bào)或是季報(bào)的 那我先按次 0申報(bào) 待解封后再去稅務(wù)局 增加印花稅的稅種認(rèn)定 這樣也可以吧
嗯嗯,可以的,沒問題的