你好! 應(yīng)該是遞延所得稅資產(chǎn)不是應(yīng)納稅暫時性差異 所以C是錯誤的(需要選擇,題目要求選擇不正確的選項) 會計只要發(fā)生了算費用,稅務(wù)不超過當年營收15%的算費用,超過部分在以后年度慢慢抵消。這導致當期會計利潤少而稅務(wù)核算利潤多,因而該項比較容易產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)。 因此,廣告費是遞延所得稅資產(chǎn)的來源。
老師,您好,為什么答案不是c,麻煩您解釋一下
老師:?您好!請解釋一下為什么選C?還是答案弄錯了?
老師,這題怎么選,然后幫忙解釋一下不正確的答案為什么錯誤。
老師請問一下 第六題多選 我看了答案之后還是不理解選項c為什么要自行申報 勞煩老師幫我解答一下
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關(guān)于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]