你把你的無形資產(chǎn)的攤銷也紅沖了,借累計攤銷,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)等
老師 無形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計攤銷是嗎 但做賬的時候貸方記了無形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無形資產(chǎn)原值了?從而會影響資產(chǎn)總額?
請問老師,圖片中第1條的意思是,比如:企業(yè)當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出100萬元,在當(dāng)年已經(jīng)記入了管理費(fèi)用,當(dāng)年報季度所得稅時已經(jīng)扣除了100萬元管理費(fèi)用,然后在次年匯算清繳時,又可以扣除100萬×75%=75萬的費(fèi)用,所以加計扣除的部分就是那75%,75萬元? 第2條比如企業(yè)形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用是100萬元,形成無形資產(chǎn)的分錄怎么做?按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷分錄怎么做?
購入一項無形資產(chǎn),借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o形資產(chǎn)跟累計攤銷還有余額,這樣的分錄對嗎?
請問老師,無形資產(chǎn)在研究階段未形成無形資產(chǎn)時,可以加計扣除75%,形成了之后按照175%進(jìn)行稅前攤銷。如果我上一個會計年度里未行成無形資產(chǎn),已經(jīng)加計扣除了,那么我下一個年度里形成了無形資產(chǎn),這個稅前攤銷怎么算,是需要把過去的一起算嗎?
請問老師,我們公司賬上掛著一個電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財務(wù)計入了無形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時間,但是其實(shí)這個是每年交的服務(wù)費(fèi)來的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個無形資產(chǎn)科目?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
謝謝老師!
不要客氣,工作愉快