你好 ;? 這個是查賬征收的話;? 那么你 個稅 =? 5萬 *稅率10%- 扣除數(shù)??1500
你好老師,請問個人所得稅經(jīng)營所得1月份應(yīng)納稅所得額是5萬元,這個怎樣具體計算呢?請列式計算,謝謝
你好老師,個人經(jīng)營所得,利潤總額目前是342826.36元,怎么算個人經(jīng)營所得的所得稅應(yīng)該交多少?麻煩老師給寫個計算過程。謝謝
老師好,請問個體戶,經(jīng)營所得計算,個稅的公式,謝謝!
老師,個體戶個人所得稅(經(jīng)營所得)計算:假設(shè)4月份成立,年收入450萬元,全年應(yīng)納稅所得額為450×6%(核定應(yīng)稅所得率)?4.5(0.5萬/月,共9月)=22.5萬元,2021年新政所得額可減半,應(yīng)交稅款為22.5/2×20%?1.05(速算扣除數(shù))=1.2萬,這樣算對嗎?不正確的話應(yīng)該如何計算?謝謝
老師,如果個體戶個人所得稅(經(jīng)營所得)計算:假設(shè)4月份成立,年收入450萬元,全年應(yīng)納稅所得額為450×6%(核定應(yīng)稅所得率)?4.5(0.5萬/月,共9月)=22.5萬元,2021年新政所得額可減半,應(yīng)交稅款為22.5/2×20%?1.05(速算扣除數(shù))=1.2萬,這樣算對嗎?不正確的話應(yīng)該如何計算?謝謝
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
這個不應(yīng)該是超過3萬的部分*10%-1500,那2萬是*5%嗎?即(30000*10%-1500)+(20000*5%)=
你好;???不超過9萬 ;? ?這個 是5萬 選擇這個哈? ?
不是,我的意思是這個應(yīng)該是分開計算的吧?3萬以下的是*5%,5萬超過3萬的是2萬,這2萬應(yīng)該是*10%-扣除數(shù),不應(yīng)該是這樣嗎?你如果5萬直接*10%,那3萬的以下的等于也是按照10%計算的,不對嗎?
?你好 ;? ? ?按照累計的應(yīng)納稅所得額來計算的; 不是這樣的? ?
那表上說的是超過3萬-9萬的部分,重點也說的是那一部分
?你好 ;? 按照你 5萬實際來計算 10%? 和扣除數(shù) 1500? ? ?
嗯,明白了
?好的; 希望能幫到你? ??