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老師,上一年的營業(yè)外支出的納稅調(diào)整該如何做? 借:營業(yè)外支出--稅收滯納金 53550 貸:銀行存款 53550

2022-08-12 08:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-12 08:26

你好,你是需要紅沖這個(gè)業(yè)務(wù)嗎。

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快賬用戶9711 追問 2022-08-12 08:27

是,現(xiàn)在是需要沖紅,因?yàn)槭巧弦荒甑奈以撊绾巫觯?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 08:27

你好,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

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你好,你是需要紅沖這個(gè)業(yè)務(wù)嗎。
2022-08-12
您好,您這種情況直接你是今年交的話,直接借營業(yè)外支出,貸銀行存款就可以的。不用通過那個(gè)以前年度損益類科目了。
2022-06-15
您好,不對,不可能是管理費(fèi)用和營業(yè)外支出這倆損益科目同時(shí)出現(xiàn)的
2022-02-18
你好,是的,處理沒錯(cuò)
2020-08-12
同學(xué)你好 直接借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
2021-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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