甲公司應(yīng)該確認(rèn)200萬收入,乙確認(rèn)50萬。各自確認(rèn)各自的收入不能抵消
老師,這個(gè)題。企業(yè)從第三方取得商品,并成為主要責(zé)任人的,要按照向客戶轉(zhuǎn)讓商品有權(quán)收取的對價(jià)總額確認(rèn)收入。這個(gè)題中,確認(rèn)收入的不應(yīng)該是乙公司嗎?怎么成了甲公司了?
請問,這個(gè)甲公司確認(rèn)收入金額應(yīng)該是多少?
老師,你看這個(gè)第二小題,他確認(rèn)的收入是按經(jīng)銷,主要是經(jīng)銷商這塊,經(jīng)銷商這塊他是按90%確認(rèn)的收入,按照我們以前會(huì)計(jì)學(xué)的話,就是應(yīng)該100%確認(rèn)收入,然后10%應(yīng)該是銷售費(fèi)用。但是答案是按90%確認(rèn)的收入。
老師,您看一下這道題B產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)收入多少元?
老師您好,我想問一下這道題的第一問,為什么甲公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)時(shí),需要確認(rèn)一筆增值稅,而乙公司受讓金融資產(chǎn)時(shí),為什么沒有確認(rèn)應(yīng)交增值稅呢?按理說不應(yīng)該甲公司向乙公司收一筆金融資產(chǎn)的增值稅嗎?
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲幔\(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
老師,剛開始我也這么認(rèn)為,但是答案說確認(rèn)收入250,我們是不是對題意沒了解清楚
確認(rèn)銷售費(fèi)用50萬
題目沒說明是扣除50萬,收200呀。說明出題不嚴(yán)謹(jǐn)
但是是考試真題?。∶魈煳医o您拍拍答案吧
不要糾結(jié)了,對于這種出題不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念},看看就行