你好,可以的呢,可以噠
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個(gè)難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時(shí)前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財(cái)務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財(cái)務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會計(jì)做賬,一直自己來支付費(fèi)用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費(fèi)無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費(fèi),總公司的會計(jì)到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費(fèi),可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個(gè)人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時(shí),分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
本人的有限公司預(yù)計(jì)今年盈利4500萬,想要稅務(wù)籌劃。于是詢問了財(cái)稅公司。財(cái)稅公司告訴我說具體流程:只需要在他們園區(qū)那里注冊多家10家個(gè)體戶就行了,個(gè)體戶的法人不能是自己,只能是親戚,父母,和朋友,這樣通過和有限公司簽訂業(yè)務(wù)分包合同,或者服務(wù)合同之類的,把有限公司利潤4500萬轉(zhuǎn)移到10個(gè)個(gè)體戶中,并且給每家個(gè)體戶分配450萬利潤。通過個(gè)體戶核定征收把稅務(wù)完稅后,然后把錢從多個(gè)個(gè)體戶的基本戶提取到每一個(gè)個(gè)體戶老板的私人銀行卡,然后再把私人銀行卡的錢取出來在銀行柜臺存入我的私人銀行卡這樣就行了,這樣就可以少交稅稅了,要比有限公司交稅便宜多了。這樣合法嗎?會被罰款嗎,會要求補(bǔ)交稅務(wù)嗎?稅務(wù)會懲罰我嗎?
老師您好!請幫忙告訴我:比如公司法人借錢給公司,或者從公司取錢,所有的業(yè)務(wù)會計(jì)拿銀行回單入賬可以吧?每個(gè)月末憑證打印出來了讓法人在會計(jì)憑證的審核位置簽字可以嗎
錢航注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)乙公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表。與貨市資金審計(jì)相關(guān)的部分事項(xiàng)如下:(1)為順利監(jiān)盤庫存現(xiàn)金,錢航在監(jiān)盤前一-天已通知乙公司會計(jì)主管人員做好監(jiān)盤準(zhǔn)備;(2)考慮到出納日常工作安排,對總部和營業(yè)部庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤時(shí)間分別定在.上午十點(diǎn)和下午三點(diǎn);(3)2022年1月5日,錢航對乙公司庫存現(xiàn)金實(shí)施了監(jiān)盤,并與當(dāng)日現(xiàn)金日記賬余額核對一致,據(jù)此認(rèn)可了年未現(xiàn)金余額。(4)因?qū)σ夜竟芾韺犹峁┑你y行對賬單的真實(shí)性存有疑慮,錢航在出納陪同下前往銀行獲取銀行對賬單。在銀行柜臺人員打印對賬單時(shí),錢航前往該銀行其他部門]實(shí)施了銀行函證。(5)乙公司年末余額為零的社保專戶重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)很低,錢航核對了銀行對賬單,未對該賬戶實(shí)施函證,并在審計(jì)工作底稿中記錄了不實(shí)施函證的理由。要求:針對.上述第(1)至(5)項(xiàng),逐項(xiàng)指出錢航的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。這道題我不會請分別寫出每一項(xiàng)的做法是否正確如果錯(cuò)誤請逐項(xiàng)寫出
老師們,我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來賬,前期也與老板核對過,發(fā)過詢證函,但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對不一致,我來公司近1個(gè)月,發(fā)現(xiàn)會計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多,主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò),所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里,最后統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣,供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢證函,我公司老板說可能后期與這家供應(yīng)商打官司,我的問題是,我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對