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老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅現(xiàn)在申報(bào)所屬期為5月份的可以嗎?有個(gè)5月份的合同當(dāng)時(shí)漏報(bào)了,報(bào)在這個(gè)月征期可以嗎?

2022-08-11 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 14:21

可以的,可以補(bǔ)上的。

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快賬用戶2925 追問(wèn) 2022-08-11 14:23

不會(huì)有滯納金什么的吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 14:23

你選擇現(xiàn)在的所屬期的話,不會(huì)有滯納金,如果你修改之前的申報(bào)表有滯納金。

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快賬用戶2925 追問(wèn) 2022-08-11 14:24

那我這個(gè)直接報(bào)在這個(gè)月還是修改5月份的申報(bào)表?

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快賬用戶2925 追問(wèn) 2022-08-11 14:25

是幾月份的必須報(bào)在幾月的所屬期嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 14:25

可以直接在這個(gè)月補(bǔ)上的。

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可以的,可以補(bǔ)上的。
2022-08-11
你好;? 你按次報(bào)即可; 可以的??
2023-01-06
同學(xué)你好 還沒跨年一般不交滯納金
2020-10-28
你好,實(shí)際操作中一般你現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)了,稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)什么。
2023-05-15
同學(xué)你好,這樣操作可以的,員工離職了,4月所屬期沒有工資,申報(bào)時(shí),把這個(gè)員工信息改為非正常,等5月又有收入,申報(bào)時(shí),再改為正常就行了。
2021-06-10
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