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老師.商貿(mào)企業(yè)委外加工可以申請退稅嗎

2022-08-10 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 14:32

你好! 外貿(mào)公司辦理委托加工出口退稅的操作方法如下:   (一)申報(bào)程序和期限   企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的“免稅貨物銷售額”欄。   企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。 經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時間也可辦理免退稅申報(bào)。 逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。  ?。ǘ┥陥?bào)資料   1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》;   2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》;   3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》;   4.出口貨物退(免)稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù);   5.下列原始憑證   (1)出口貨物報(bào)關(guān)單;  ?。?)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,還需同時提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單,下同);  ?。?)出口收匯核銷單;  ?。?)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;   (5)屬應(yīng)稅消費(fèi)品的,還應(yīng)提供消費(fèi)稅專用繳款書或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書(提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書的,還需同時提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單,下同);   (6)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。

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你好! 外貿(mào)公司辦理委托加工出口退稅的操作方法如下:  ?。ㄒ唬┥陥?bào)程序和期限   企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的“免稅貨物銷售額”欄。   企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。 經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時間也可辦理免退稅申報(bào)。 逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。  ?。ǘ┥陥?bào)資料   1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》;   2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》;   3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》;   4.出口貨物退(免)稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù);   5.下列原始憑證  ?。?)出口貨物報(bào)關(guān)單;   (2)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,還需同時提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單,下同);   (3)出口收匯核銷單;  ?。?)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;   (5)屬應(yīng)稅消費(fèi)品的,還應(yīng)提供消費(fèi)稅專用繳款書或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書(提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書的,還需同時提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單,下同);  ?。?)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。
2022-08-10
你好,可以的??梢酝硕?/div>
2024-06-18
你好,可以的, 沒問題
2022-10-17
您好 請問是自己單位加工了設(shè)備嗎
2023-05-19
跟外貿(mào)企業(yè)采購產(chǎn)品直接出口退稅一樣,都是根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票來計(jì)算退稅的,加工費(fèi)的退稅率同產(chǎn)品的,材料的就用材料的退稅率來退稅。這種方式的退稅很麻煩
2022-09-05
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