你好;? ? ? ?先去抄稅哦; 先抄稅在去 報稅哈;? ?沒有抄稅 直接報稅會提示這個的??
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
我這個月才辦的稅盤,剛剛零申報的時候最后彈出來一個框,說系統(tǒng)為查詢到我開票抄報稅信息,繼續(xù)提交申報會導致開票稅控器無法解鎖,請?zhí)峤簧陥笄?,再次確認開票信息已抄報
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務(wù)費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經(jīng)申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
請問,新開公司的時候,發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當另一個公司的小股東時候的信息會彈出來,其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了,但是自然人登陸頁面會出現(xiàn)一個提示:您已觸及多次/較高金額/疑點信息申請代開發(fā)票,如果是長期從事經(jīng)營活動,應(yīng)及時辦理稅務(wù)登記,自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實性和合法性,依法繳納相關(guān)稅費,不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收;有虛開發(fā)票行為的,由稅務(wù)機關(guān)沒收違法所得,并處50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,將依法追究刑事責任。同時,稅務(wù)機關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料(包括但不限于從事經(jīng)營活動的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實性的資料),以備稅務(wù)機關(guān)后續(xù)進行查驗?!?自己從來沒開過,沒涉及過,請問是什么情況
老師這個財務(wù)報表報送與信息采集怎么處理
老師,個人獨資企業(yè) ,合伙企業(yè),個體工商戶和公司,他們的名字有啥不一樣啊
出口商品,海關(guān)編碼的選擇是唯一的嗎?有沒有可能在不改變商品大類的前提下,優(yōu)先選擇退稅率為13%的編碼?怎樣看物流選9%編碼有無其他可替代編碼?
請問老師,我開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在總的開票額是負數(shù)了,可以直接申報增值稅嗎?會被后臺預(yù)警嗎?
申請高新企業(yè),要3年的報表,報表要提現(xiàn)研發(fā)費用,外賬會計沒有把研發(fā)費用體現(xiàn)出來,怎么修改一下
把現(xiàn)金折扣的8180元記入主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候要不要減掉,還是加進來
市場條件和非可行權(quán)條件不影響企業(yè)對預(yù)計可行權(quán)情況的估計,這句話表述是否正確?
客戶消費了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應(yīng)該怎么開?大類是醫(yī)療服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù),稅率是6%嗎
中級財管。股票分割,面值和單價變小。所有者權(quán)益總額不變對吧
老師,單位個稅上有個投訴,但是公司領(lǐng)導一直沒有協(xié)商好這件事情。我們要是不管這件事情,對我們會有什么影響呢
我才辦稅盤下來幾天
怎么抄稅啊,還是就是上個月企業(yè)沒有收入,有開辦費專票,我需要做抵扣嗎
怎么抄稅啊
?你好;? 自動的; 你是UK 還是 金稅盤的??
uk的,我是這個月才辦了uk 上個月有收到專票,我要怎么操作
?你好;? ?月初報稅前插上稅務(wù)UK,打開開票軟件就會自行抄稅。而增值稅報表申報完成并繳稅后,再插稅務(wù)UK,打開開票軟件,它就會自行清卡。?https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730345909733800461%26wfr=spider%26for=pc這個是?步驟; 參考? ?
現(xiàn)在已經(jīng)不是月初了的嘛。怎么辦嘛
問題是現(xiàn)在我還要不要抄稅嘛,怎么弄嘛
?你好; 現(xiàn)在是8月的哇; 可以抄稅的; 可以的;? 自動抄稅的? ?
我現(xiàn)在在做7月的賬,7月企業(yè)注冊,8月才辦理了稅盤,7月有收到專票,沒有收入,零申報,然后我現(xiàn)在怎么弄嘛,如果是自動抄稅了。為啥報稅的時候還那么提示呢,你看我發(fā)給你那個圖片是已經(jīng)抄了稅的嗎,
?你好;? ? ?這就算是抄稅了哈? ?
我有一張開辦費收到專用發(fā)票,但是當月沒有收入我怎么做賬
你好 ;? 沒有收入; 就 做你們 借管理費用-開辦費;進項稅? 貸銀行存款 ;發(fā)生支付的這樣來做??
現(xiàn)在就做進項稅去啊,都沒有收入怎么抵進項稅嘛
你好;? 是的。? 你如果認證了就做進項稅; 你是一般納稅人嗎? ?
是一般納稅人,我還沒有認證,應(yīng)該怎么弄
?你好;? 沒有認證做 :借 管理費用-開辦費 ;? ?應(yīng)交稅費-待認證進項稅; 貸銀行存款; 這樣掛 ; 等著認證了做 :借進項稅貸??應(yīng)交稅費-待認證進項稅; ?