同學。 認證完之后的稅額可以不用交,從預繳稅里扣除就可以了,是這樣嗎--這個可以先扣預繳額,不夠的部分再認證進項抵扣。
老師 請問下①建筑項目 跨區(qū)域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
請問老師,我公司是建筑公司,因為前幾個月有預繳稅,本月有開票,本月也需要認證進項稅吧?認證完之后的稅額可以不用交,從預繳稅里扣除就可以了,是這樣嗎?老師。而不是說,因為有預繳稅,本月就不用再認證進項稅額了,稅款直接在預繳稅里扣?
請問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預繳增值稅,本月申報上個月的增值稅,本月銷項稅額20萬,增值稅預繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預繳稅已經達到稅負3%左右,這個差額13萬的稅款,我進項稅額也認證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
老板您好,我想查看2023年的匯算清繳報表,在哪里可以找到呢
老師 您好我想問下 公司買灑水車 法人買 上個人名字 能公賬付錢開票嗎
支付房東的廠房水電費,分錄怎么樣寫
老師請問:公司給員工繳納的工商意外保險在匯算清繳時填入職工薪酬報表還是直接在納稅調整報表A105000填入第30行調增
老師好,咨詢下:公司借款給集團公司 or 借款給集團公司下屬項目公司,這兩種情況,公司做為債權人,可以以整個集團為范圍索要錢款嗎?還是必須按照借款協議簽定的主體?
原材料盤虧,進項稅額要轉出嗎?轉出的話稅額怎么計算?
收到融資租賃公司的款,入賬到長期應付款里了,小企業(yè)會計準則,現金流量表里是計入取得借款收到的現金里嗎?
.請問24年4季度財務報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致,利潤表寫錯了,電子稅務局里怎么修改
老師,固定資產沒折舊完就出售,整套憑證怎么做
社保里的大額醫(yī)療補助個人部分納入個稅核算嗎?
那老師,意思就是預繳額夠扣掉銷項稅額,就可以不用認證了?
同學, 對的,這個增值稅申報表中有可以填預繳部分的行次。
那我本月認證了進項稅,需要交的部分在預繳額里扣的,這樣有影響嗎?老師
同學, 這個沒有影響,可以結轉到以后的期間繼續(xù)抵扣的。