同學。 收到銀行手續(xù)費專用發(fā)票分錄處理 借:財務費用-手續(xù)費 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款
老師,這個怎么做賬,前面根據(jù)銀行回單銀行手續(xù)費做過賬了,發(fā)票開回來了怎么做賬
老師,現(xiàn)在銀行手續(xù)費都有發(fā)票了嗎?銀行手續(xù)費的發(fā)票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續(xù)費的時候計入的財務費用-手續(xù)費,到4月份的時候銀行才把3月份銀行手續(xù)費的發(fā)票開過來,那這邊4月份財務收到3月銀行手續(xù)費的發(fā)票,該怎么入賬?
老師,21年發(fā)生的銀行手續(xù)費,現(xiàn)在給開來了專票,該怎么入賬,手續(xù)費去年都做過賬了,
銀行開過來的手續(xù)費發(fā)票怎么做賬
老師,你好,現(xiàn)在收到銀行開來的手續(xù)費發(fā)票應該怎樣做賬呢?之前的手續(xù)費已經用銀行回單做過賬了。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產,成員也沒有按固定資產入股,合作社賬面上沒有固定資產,股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
不是專票嗎,不用進進項???
是后面幾個月才開來得發(fā)票,這個分錄已經做過了,我后面收到怎么做處理
同學 收到銀行手續(xù)費專用發(fā)票分錄處理 借:財務費用-手續(xù)費 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? ?貸:銀行存款 是后面幾個月才開來得發(fā)票,這個分錄已經做過了,我后面收到怎么做處理---當時你做的是這個分錄嗎?還是第一個我寫的? 發(fā)票跨年了嗎?
當時沒有發(fā)票啊。只是銀行支付了,后面才去開的專票,怎么處理。第一個你說的分錄是之前做的,沒有跨年
同學 可以的。收到發(fā)票的時候先沖減之前的會計分錄,再按發(fā)票的金額入賬。 借:財務費用-手續(xù)費? 紅字負數(shù)? ? ? ? ?貸:銀行存款?紅字負數(shù)? 然后 借:財務費用-手續(xù)費 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? ?貸:銀行存款
沖減銀行存款銀行存款的金額發(fā)生改變嗎?當期
同學。 沖減銀行存款銀行存款的金額發(fā)生改變嗎?當期 這個不改變呢。 一正一負沖減了,合計是沒有影響的。