學員你好,分錄如下 借:生產(chǎn)成本-甲6*3/5=3.6 生產(chǎn)成本-乙2.4 制造費用1.5 管理費用0.5 貸*應付職工薪酬8
分配本月應付職工工資5萬元,其中生產(chǎn)IQ產(chǎn)品工人工資2萬元,生產(chǎn)LV產(chǎn)品工人工資15000元零車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。(會計分錄。)
分配結轉本月份職工工資10萬元,其中a產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資5萬元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資3萬元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資15,000元。做一下會計分錄。
分配本月工資,其中甲產(chǎn)品工人工資4萬元,乙產(chǎn)品工人工資2萬元,車間管理工人工資5千元,行政管理人員工資1萬元。會計分錄
分配結轉本月職工工資八萬元其分配結轉本月職工工資8萬元,其中生產(chǎn)工人工資6萬,元生產(chǎn)工人工資按工時分配,甲產(chǎn)品3萬工時,乙產(chǎn)品2萬工時。車間管理人員工資15,000,行政部門人員工資5000會計分錄
月末計提分配本月職工工資,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資為5萬元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資為4萬元,行政管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元,銷售部門人員工資2萬元。編制會計分錄
以前年度的只修改年度的財務報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應該我們轉給上游。像這個情況上游是不是應該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應收應付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師好,在政務服務網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址