您好,可以正常做賬,沒問題的
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師我公司去年付款30萬一筆咨詢費(fèi),對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,我方已抵扣,今年本月收到對(duì)方退款,我方可以下月再申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,員工報(bào)銷差旅費(fèi)收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說免稅收入進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說明對(duì)方選擇沒有享受這個(gè)免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師,你好,我想要咨詢一下員工攜程開具的機(jī)票費(fèi),發(fā)票大類是代訂服務(wù).機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以報(bào)銷嗎~當(dāng)做差旅費(fèi)發(fā)票?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,咨詢一下,今年2月份收到一張去年開具的差旅費(fèi)發(fā)票需要報(bào)銷,正常做賬嗎?所得稅可以作為差旅費(fèi)今年稅前抵扣嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,咨詢一下,今年2月份收到一張去年開具的差旅費(fèi)發(fā)票需要報(bào)銷,所得稅可以作為差旅費(fèi)今年稅前抵扣嗎
您好,抵扣這個(gè)不行,你只能做賬,除非就是你去做到去年
做賬分錄,借方分錄管理費(fèi)用,申報(bào)所得稅納稅調(diào)增是嗎?
恩對(duì),是這個(gè)意思的
老師,那平時(shí)工作中,遇到這筆業(yè)務(wù),匯算清繳怎么提醒自己需要納稅調(diào)增,害怕忘了調(diào)增 呢
您好,您可以在自己的統(tǒng)計(jì)表中,有哪些無票收入,自己統(tǒng)計(jì)一下