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老師,您好 公司六月份有開普票和專票,還有預(yù)開了一個單位的專票,預(yù)收和應(yīng)收實(shí)際金額共是116840,銷項(xiàng)稅共是6613.6,主營業(yè)務(wù)收入實(shí)際金額共是110226.4,6月份銷項(xiàng)稅都寫借方去了,應(yīng)收和預(yù)收與主營業(yè)務(wù)收入的實(shí)際金額寫反了,請問7月份怎么再寫一個憑證調(diào)整回來,預(yù)開發(fā)票的款已經(jīng)收到了

2022-08-06 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-06 11:46

請列出你錯誤的分錄哈

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 11:49

因?yàn)殇N項(xiàng)稅寫反了,所以借貸雙方的金額寫反了

因?yàn)殇N項(xiàng)稅寫反了,所以借貸雙方的金額寫反了
因?yàn)殇N項(xiàng)稅寫反了,所以借貸雙方的金額寫反了
因?yàn)殇N項(xiàng)稅寫反了,所以借貸雙方的金額寫反了
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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 11:50

在不沖銷六月份的前提下,七月份怎么給調(diào)整過來?

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:53

最好的辦法就是原分錄紅沖,然后,按正確的金額做,不然,后期查賬沒法看懂

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 11:54

老師,都說了沒法沖銷,不然干嘛問您呀?

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 11:55

那是公司自己的軟件,系統(tǒng)設(shè)定的,沒法沖銷

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:55

為啥不能沖銷呢?又不是反結(jié)賬去當(dāng)月處理?

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 11:57

老師,說了是6月份的,已經(jīng)結(jié)賬了,就是不能沖銷了,看看7月份怎么出一個憑證調(diào)整一下

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:59

誰規(guī)定的6月結(jié)賬,7月就不能沖銷了呢?又不是反記賬到6月重做。會計準(zhǔn)則規(guī)定,劃線更正,補(bǔ)充登記,相反分錄或者沖銷法都是更正的辦法呀

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 12:05

請問如果沖銷的話,怎么寫會計分錄

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 12:06

沖銷之前的兩個預(yù)收和一個應(yīng)收,七月份再怎么做?

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 12:21

請問怎么沖銷啊?老師

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 12:51

老師,不回復(fù)是怎么回事???

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快賬用戶8593 追問 2022-08-06 14:53

還得不回復(fù)的嘛?

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齊紅老師 解答 2022-08-06 15:57

就是原分錄沖銷,然后按正確的分錄做

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