同學,這個水電費是七月份的,但是八月份才開票對吧。
老師 幫我看一下 這個寫的會計分錄對不對 ,學完有點懵懵的. 老師教的都會 一到自己就不會寫了. 幫我看看 如果有錯誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
是的,7月已付款對公付的,怎么做分錄呀,發(fā)票開具回來又怎么做分錄呢
就是這樣子,我們可以先在七月份預估這個水電費,借管理費用,水電費暫估貸銀行存款。
回來的時候做一筆相反的會計分錄,紅字沖銷掉。
然后根據(jù)發(fā)票上的金額跟稅額入賬。
如果是2021年銀行支付的,現(xiàn)在可以沖紅銷掉,重做一筆分錄嗎
你上面不是說七月和八月嗎?怎么又變成2021年了,這個涉及到以前年度損益調(diào)整,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
是去年的,小規(guī)模納稅人
好的,同學這種情況的話,是要調(diào)整利潤分配未分配利潤,把上面的管理費用替換成利潤分配未分配利潤就行了。
請問怎么做呢
同學 這個時候支付的時候 借利潤分配,未分配利潤 貸銀行存款。
比如去年對公付款了咨詢費2.8萬,如上圖做的分錄,到現(xiàn)在7月份才確認開一張1.2萬發(fā)票,余下的1.6萬在8月份會返回到我們對公賬戶內(nèi),現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄呢,老師
這個要沖減利潤分配,未分配利潤就是這么做的, 借應收賬款2.8萬,貸利潤分配未分配利潤2.8萬。借管理費用咨詢費1.2萬,借銀行存款1.6萬,貸應收賬款2.8萬。
直接這樣做呀
同學,按照我這么做的分錄可以的。
但是你這個行為有點明顯不符合常理,你這個沒有收到發(fā)票,在匯算清繳之前就要發(fā)現(xiàn)。
老師,但是那個1.6w要在8月份中才會打入對公,這個分錄也是這么做嗎
這么做的, 1.借應收賬款2.8萬,貸利潤分配未分配利潤2.8萬。2.借管理費用咨詢費1.2萬,貸應收帳款1.2w 3.借銀行存款1.6萬,貸應收賬款1.6萬。
同學, OK的,你這個分錄沒有問題,拆解出來。