你好 借:在途物資—a材料4000*50%2B900*4000/(4000%2B5000)??, 在途物資—B材料 5000*20%2B900*5000/(4000%2B5000) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), ??貸:銀行存款 借:原材料—a材料 原材料—B材料 貸:在途物資—a材料?4000*50%2B900*4000/(4000%2B5000)??, 在途物資—B材料? 5000*20%2B900*5000/(4000%2B5000)
6月9日,從宏達公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,增值稅稅率13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,材料尚未驗收入庫,運費按重量分配。
3、6月9日,從宏達公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,増增值稅稅率13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,材料尚末未驗收入庫,運費按重量分配。
3、6月9日,從宏達公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,増增值稅稅率13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,材料尚末未驗收入庫,運費按重量分配。
從太平洋公司購入a材料4000千克,單價50元,購入B材料5千千克,單價20元,增值稅率13%,運費900元,貸款用銀行存款支付,運費按重量分配。
1.從太平洋公司購入a材料4000千克,單價50元。購入B材料5千千克,單價20元,增值稅稅率在13%。運費900元。貸款用銀行存款支付運費按重量分配。2.從太平洋公司購入的a材料B材料全部減收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。會計分錄
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進項稅額,我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個出口原材料的報關(guān)單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?