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(12)11日,售給華夏公司A產(chǎn)品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術員張化出差回公司報銷差旅費480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領用丙材料800元,供維修設備用。(15)14日,向友誼公司出售A產(chǎn)品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品購置費480元、公司行政管理部門辦公用品費120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預借的差旅費(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元會計分錄

2022-08-05 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-05 11:04

12借應收票據(jù)113000 貸主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000

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齊紅老師 解答 2022-08-05 11:05

13借制造費用480 庫存現(xiàn)金20 貸其他應收款500

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齊紅老師 解答 2022-08-05 11:05

14借管理費用800 貸原材料800

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齊紅老師 解答 2022-08-05 11:06

15借銀行存款56500 貸主營業(yè)務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500

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齊紅老師 解答 2022-08-05 11:06

16借銀行存款10000 貸短期借款10000

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齊紅老師 解答 2022-08-05 11:08

17借制造費用480 管理費用120 貸銀行存款600

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齊紅老師 解答 2022-08-05 11:08

18借營業(yè)外支出200 貸庫存現(xiàn)金200

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12借應收票據(jù)113000 貸主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000
2022-08-05
你好,題目具體要求做什么
2022-08-05
同學您好,您這是做會計分錄的是吧,您可以自己試著做下,然后可以發(fā)我給您檢查
2022-03-13
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 (8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
2022-12-23
同學你好 借固定資產(chǎn) 借銀行 貸實收資本
2022-12-23
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