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(12)11日,售給華夏公司A產(chǎn)品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術(shù)員張化出差回公司報銷差旅費480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領(lǐng)用丙材料800元,供維修設(shè)備用。(15)14日,向友誼公司出售A產(chǎn)品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品購置費480元、公司行政管理部門辦公用品費120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預(yù)借的差旅費(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學(xué)校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元

2022-08-05 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-05 10:41

你好,題目具體要求做什么

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快賬用戶gj73 追問 2022-08-05 10:51

會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-05 10:55

你好,需要計算做好了發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-05 11:09

12借應(yīng)收票據(jù)113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000 13借制造費用480 庫存現(xiàn)金20 貸其他應(yīng)收款500 14借管理費用800 貸原材料800 15借銀行存款56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6500 16借銀行存款10000 貸短期借款10000 17借制造費用480 管理費用120 貸銀行存款600 18借營業(yè)外支出200 貸庫存現(xiàn)金200

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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