這些收據(jù)不可以作為稅前扣除作為成本給被掛靠方做成本抵扣所得稅!
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,您好,請問掛靠方施工過程中通過個人私戶支出的零星工時費就只有收據(jù)能交給被掛靠方作賬抵企業(yè)所得稅嗎?
老師您好跟您請問我公司為勞務公司,給總包開據(jù)發(fā)票后,勞務款是從建設方農民工專用賬戶直接支付給農民工個人賬戶的。(支付過程是:總包出具代發(fā)工資委托給到建設方,我司再出具代發(fā)委托給總包方)我確認收入時跟甲方要了給農民工轉賬的銀行明細作為憑據(jù),但明細上是總包的名字,請問這樣確認收入的憑證可以嗎?(因為我們大多數(shù)工程款都走的是農民工專用賬戶) 二、我司下面的勞務隊也是跟您課上說的一樣,采取的是包工頭專業(yè)承包的一種形式,由包工頭個人成立的個體工商戶,然后給我司開具發(fā)票,請問一下,這個成本支出,已從農民工專戶中直接支付 ,我能從農民工資中直接確認主營業(yè)務收入嗎?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們入賬的,如果我們去稅務局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發(fā)票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發(fā)票?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權轉讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應商A買了10臺設備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應該怎么做賬
那如果是掛靠方私戶支出的日常辦公費,彩印那些工程資料,取得開具被掛靠公司的發(fā)票,可以作為被掛靠公司的成本抵扣所得稅嗎?
可以的 你可以將這些發(fā)票整理交給被掛靠的企業(yè) 作為成本支出 抵扣所得稅
只要交付發(fā)票,不用其他申請單和費用報銷單嗎
肯定先寫報銷單后面在附發(fā)票
明白了,謝謝老師!
不客氣 祝你工作順利 5星好評 感謝