你好,這些具體的是什么業(yè)務(wù)的? 比如福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅, 廣告宣傳費(fèi)按收入的15%抵扣所得稅, 招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣, 職工教育經(jīng)費(fèi)的按照工資的8%抵扣
企業(yè)所得稅匯算清繳扣除招待費(fèi),業(yè)務(wù)費(fèi)等的是按照多少比例可抵扣成本呢?
非稅收入,企業(yè)所得稅能抵扣多少?按多少比例抵扣呢?老師
成本費(fèi)用票是按多少的比例抵扣企業(yè)所得稅稅?
老師,我想問一下,關(guān)于企業(yè)所得稅的抵扣,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的抵扣比例是多少?
企業(yè)在籌建階段的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按多少比例所得稅前扣除?
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
收入總額包括哪些收入?
還有比如我開出去的收入票是100萬,就只能按照千分之五開抵扣嗎?就只能抵扣500嗎?
你好,具體的是哪一個(gè)
招待費(fèi)的嗎?發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣,你還有發(fā)生額呢?發(fā)生額是多少。
發(fā)生額是包含加油的成本票,業(yè)務(wù)招待費(fèi),還有員工差旅費(fèi)嗎?
你好,那你得看下具體的業(yè)務(wù),差旅費(fèi)的只要有發(fā)票就可以抵扣,招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,你得分開,不是所有的費(fèi)用都打包一塊兒底褲。
如果這個(gè)也是收入100萬按照千分之五抵扣是500,然后如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的是5萬那就是可以抵扣3000,那這個(gè)要怎么算抵扣呢?
不對,業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬的發(fā)生額,可以抵扣3萬,那這個(gè)那怎么抵扣呢?二選一還是都可以抵扣?
你好,那就只能抵扣500最小的。
二選一是選擇一個(gè)最小的3000和500,哪個(gè)小選擇哪一個(gè)。
好的,老師還有一個(gè)問題
車輛識(shí)別稅的繳款憑證在哪里打?。?
在你的電子稅務(wù)局完稅證明里面 1.登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】-【申報(bào)事項(xiàng)】-【稅收完稅證明開具】的順序進(jìn)入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時(shí)期、征收項(xiàng)目、開具格式,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點(diǎn)擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點(diǎn)擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
購置稅吧,不是識(shí)別稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。