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老師 有個問題 麻煩了這個用試算平衡表怎么做?謝謝老師解答下

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2022-08-04 16:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 16:19

你好,由于庫存現(xiàn)金和銀行存款的期初數(shù)據(jù)沒有,所以期末數(shù)據(jù)也無法得知。

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快賬用戶8755 追問 2022-08-04 16:21

是這樣的如果做這樣的呢麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-08-04 16:23

具體你看看圖片所示

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快賬用戶8755 追問 2022-08-04 17:20

老師 借:應(yīng)付票據(jù)10000 貸:應(yīng)付賬款10000,可以做余額試算表嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-04 17:27

具體你看下圖片所示

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你好,由于庫存現(xiàn)金和銀行存款的期初數(shù)據(jù)沒有,所以期末數(shù)據(jù)也無法得知。
2022-08-04
同學(xué)你好,這道題目主要是計算現(xiàn)金凈流量的題目
2020-12-15
管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2021-04-10
同學(xué),您是哪一項不理解?總不會全部吧?
2019-06-25
您好解答如下 自行研發(fā)無形資產(chǎn),只有滿足資本化條件的開發(fā)階段的支出才計入無形資產(chǎn)成本,而研究階段的支出和開發(fā)階段不滿足資本化條件的支出,是計入當(dāng)期損益的。因此,應(yīng)計入當(dāng)期損益的金額=160+300-180=280(萬元)。
2022-06-30
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