你好,可以這樣處理的。
食品生產(chǎn)企業(yè),領(lǐng)用原料生產(chǎn)出半成品,然后再與采購(gòu)的包裝材料和部分半成品組裝產(chǎn)成品入庫(kù),那生產(chǎn)出來(lái)的半成品及外購(gòu)的部分半成品入庫(kù),賬上怎么操作?
老師,生產(chǎn)部領(lǐng)出原材料沒(méi)有生產(chǎn)出合格產(chǎn)品入庫(kù),這部分成本可以直接入賬營(yíng)業(yè)外支出嗎?
#提問(wèn)#老師企業(yè)剛開(kāi)始生產(chǎn)進(jìn)的原材料,一部分添加部分添加劑什么的直接賣(mài)了,一部分直接賣(mài)了,月底直接入庫(kù)一個(gè)總數(shù),這兩種情況需要怎么做賬入原材料還是庫(kù)存商品?還需要做成本核算嗎?領(lǐng)的部分包裝物沒(méi)單獨(dú)記出來(lái)。
工業(yè)制造業(yè)核算材料產(chǎn)品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購(gòu)材料入庫(kù) 借原材料貸應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用原材料出庫(kù) 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 4、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借主營(yíng)業(yè)成本貸庫(kù)存商品 請(qǐng)老師指導(dǎo),有點(diǎn)懵
老師,您好,生產(chǎn)領(lǐng)出了部分原料,但是到月底還沒(méi)有生產(chǎn)出成品,那領(lǐng)出的這部分原料是掛到"生產(chǎn)成本-原材料"科目,等成品入庫(kù)了再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,物業(yè)開(kāi)給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳??jī)蓚€(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問(wèn)的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁(yè)余額”呢?比如第一頁(yè)的賬戶余額不等于第二頁(yè)的“上頁(yè)余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價(jià)值假如100萬(wàn),有2個(gè)股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請(qǐng)問(wèn)乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問(wèn)題沒(méi)有審核通過(guò),所以12月沒(méi)有做出口退稅申報(bào), 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報(bào)出口退稅時(shí)做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報(bào)表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報(bào)出口退稅時(shí)匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會(huì)有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不上了,這個(gè)業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?
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