同學(xué),你好 按照6%來(lái)開(kāi)具
老師,想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們是廣告類(lèi)公司,一次設(shè)計(jì)了一款紙質(zhì)版包裝盒。找廠家制作,廠家開(kāi)的稅率是13%,紙制品。那我們賣(mài)出去的話,稅率應(yīng)該是13還是6啊?
老師,我們公司設(shè)計(jì),制作,安裝了一塊廣告牌,那這個(gè)是開(kāi)6%還是13%
請(qǐng)問(wèn)老師公司支付廣告牌安裝費(fèi)給房東,因?yàn)榉繓|安裝廣告牌要求一半我們公司支付,發(fā)票開(kāi)的是房屋租賃費(fèi)備注了屋面安裝廣告牌,那我做安裝費(fèi)還是房屋租賃費(fèi)哦?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司承接廣告牌銷(xiāo)售及安裝,簽合同按照13%專(zhuān)票簽的,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi),是勞務(wù)*廣告牌制作嗎?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只涉及到廣告牌制作跟安裝,發(fā)票開(kāi)了廣告服務(wù)*廣告制作需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
公司章程在哪里查詢(xún)一下
廠里給別客戶(hù)加工了一批成品,用的客戶(hù)的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶(hù)用私戶(hù)把錢(qián)打在公司公戶(hù)上,這個(gè)怎么處理,是給客戶(hù)開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
老師,我都混亂了,稅管員說(shuō)有實(shí)物的按照13%開(kāi)票
但是這個(gè)不是一個(gè)混合銷(xiāo)售嗎
同學(xué),你好 如果你是混合的話,那就按照13%開(kāi)具