您好 有的軟件設(shè)置了 科目余額在反方向不認可 錄入貸方負數(shù)就好了
換軟件錄入期初數(shù)據(jù)里頭的借方本年累計是科目余額表的期末余額借方的數(shù)據(jù)嗎
科目余額表是不是只有中間的本期發(fā)生額才是借貸平衡?在錄入金蝶初始數(shù)據(jù)時,是錄入科目余額表的期末余額作為初始數(shù)據(jù)嗎?
錄入期初余額時,如果科目余額表借貸方向跟錄入數(shù)據(jù)時的方向不一樣,是用負數(shù)表示?
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時我填了負值,結(jié)果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)時本年利潤為什么不可以錄入到借方呀
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個點的進項票,但是賣出去是個人,消費者不要票的,就沒有銷項,如果開票的話說真的就不賺錢了,這個該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
但是錄入負數(shù)他的合計金額和表上的就不對
這個沒事的 只要是平衡的就可以了
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問