捐贈(zèng)的實(shí)物包含外購的和公司自產(chǎn)產(chǎn)品,增值稅和企稅的規(guī)定 一致
4、甲公司為增值稅一般納稅人,本年12月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),凡購買一件價(jià)值90萬元(不含增值稅) A產(chǎn)品的購買方,能獲贈(zèng)價(jià)值10萬元(不含值稅)的B產(chǎn)品。A, B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)值10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。 請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。 5、某中外合資企業(yè)A采購國內(nèi)原材料生產(chǎn)工業(yè)品并全部用于出口,3月出口產(chǎn)品價(jià)格為1 017 萬元,本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬元,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品出口退稅率為9%,無上期留抵稅金。 對此業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。 7、甲公司是一家手表生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年7月甲公司銷售高檔手表10 000 只,每只價(jià)值20 000 元,另外包裝物價(jià)值1000元。以上價(jià)格均為不含增值稅的價(jià)格。高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20%。 請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
實(shí)務(wù)【單選題】稅務(wù)師接受委托對某縣城的企業(yè)2020年的企業(yè)所得稅進(jìn)行納稅審核,企業(yè)的營業(yè)外支出中列支的捐贈(zèng)支出包括:通過非營利性的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行公益性捐款120萬元。企業(yè)利潤表中體現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤為620萬元,經(jīng)過稅務(wù)師審核發(fā)現(xiàn)下列問題,該企業(yè)將一部分廠房出租,含增值稅租金收入157.5萬元(選擇簡易計(jì)稅方法),掛在“其他應(yīng)付款”賬上,假設(shè)房產(chǎn)稅的繳納不存在問題,此外,企業(yè)當(dāng)年8月將自產(chǎn)貨物作為禮品贈(zèng)送給客戶,賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 578000 貸:庫存商品 500000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 78000 經(jīng)查,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為60萬元。稅務(wù)師確定的可以在2020年稅前扣除的捐贈(zèng)支出為(?。┤f元 。 A.28.59 B.92.31 C.93.51 D.120
老師您好,請問一下捐贈(zèng)公司自由產(chǎn)品免稅,收到的公益性捐贈(zèng)發(fā)票金額是按照市場公允價(jià)值計(jì)量的,發(fā)票金額大于庫存商品成本價(jià)怎么做分錄?
老師,您好,請問實(shí)物捐贈(zèng)怎么做賬,捐贈(zèng)的實(shí)物包含外購的和公司自產(chǎn)產(chǎn)品,增值稅和企稅的規(guī)定是否一致?
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時(shí),幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈(zèng)品,出口海關(guān)時(shí)被海關(guān)查柜。要求列出贈(zèng)品清單并報(bào)關(guān)出口并出示進(jìn)貨發(fā)票(現(xiàn)贈(zèng)品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈(zèng)品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個(gè)出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈(zèng)品能出口退稅嗎? ?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個(gè)月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實(shí)收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
都需要視同銷售確認(rèn)收入嗎?老師解說的不是很清晰,具體怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
是的,都需要視同銷售確認(rèn)收入。
會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方法有嗎?
借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
收到,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!