可以的,這樣可以的。
結轉(zhuǎn)本月利潤時 本年利潤的借方有數(shù)字 結轉(zhuǎn)的分錄本年利潤的借方寫成負數(shù) 為什么不能寫在貸方正數(shù)啊
老師,我想問一下結轉(zhuǎn)損益后 有一個本年利潤的結轉(zhuǎn) 為什么我這個結轉(zhuǎn)損益后有三個關于本年利潤的結轉(zhuǎn)?
老師,請問一下 我結轉(zhuǎn)利潤的時候 余額全部轉(zhuǎn)了,為啥結轉(zhuǎn)損益后本年利潤貸方又有余額了?
老師 我問你一下 銷售費用-廣告費有個20000 因為10月沒有記賬 直接導致整個20000沒有結轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導致我在12月結轉(zhuǎn)損益 就是結轉(zhuǎn)到本年利潤的時候出現(xiàn)了負數(shù) 需要怎么調(diào)整呢?
借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤,是手動結轉(zhuǎn)還是自動結轉(zhuǎn)???我做完分錄,結轉(zhuǎn)損益后,沒有這個分錄啊
建筑企業(yè),有項目幾年完工,投入使用,發(fā)票已開完,后面發(fā)生維修費用,怎么寫分錄
老師,請教:本年前幾個月計提的工資,但是沒有發(fā)放,后面也不會發(fā)放,是 借:應付職工薪酬 貸:某某費用 嗎? 原始憑證需要怎么做
老師,就是一筆訂單,然后商家拿兩家單位開具發(fā)票,但是付款只是直接對公付一家,那要怎么做分錄呢
單位賬戶收到個什么中國人民銀行讓備案,這個不備案會有什么影響嗎
你好老師,就是我們兩個公司法人都是同一個人,然后人員混同,采購都是同一個人,新公司這邊,采購人員小金額的發(fā)票都是他自己先墊付的,然后報銷的話,公司公賬能直接轉(zhuǎn)給他個人嗎?他在這邊新公司沒有做工資
現(xiàn)在工資允許現(xiàn)金發(fā)放嗎?
公司給員工的奔喪慰問金,還有中秋月餅可以走工會經(jīng)費嗎?分錄應該怎么做
老師,個體工商戶開出的普票發(fā)票超過30萬,開的3%的發(fā)票,進來的發(fā)票可以抵扣嗎
你好老師,我們寶馬4s店可以開其他品牌的機動車發(fā)票嗎?
我在快賬上做的資產(chǎn)負債表不平,就相差一個期初的未分配利潤,但是期初的數(shù)據(jù)我如果填了未分配利潤那整個期初數(shù)據(jù)就不平了,這個期初數(shù)據(jù)要怎么改
為什么會借方負數(shù)呢,不會直接體現(xiàn)在貸方呢。
好,這是你科目設置的原因呢?你正常這種情況你就直接再代發(fā)就行了。
就是我自己修改是嘛
可以自己修改的??梢钥梢缘?。