可以呀同學(xué)可以留在以后抵扣,現(xiàn)在沒有時間限制
之前月份的車票抵扣金額填錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當月的申報表嗎?還是當月發(fā)現(xiàn)申報的時候可以有進項稅額轉(zhuǎn)出這個操作呢
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個月開票銷項,不是很多。我現(xiàn)在先認證,1月15申報稅務(wù)的時候,可不可以不抵扣,等下個月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報表表2進項稅額明細表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當月需要繳納增值稅的時候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
一般納稅人,當月有進項,但沒有銷項,當月的進項可不可以留到以后月份抵扣?在當月的申報表中要不要體現(xiàn)?如果要體現(xiàn)?應(yīng)該填哪個表哪個欄?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
郭老師有空嗎,請教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負,怎么根據(jù)稅負測算要勾選多少進項稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實務(wù)上允許嗎
請問這道例題他用共同年限法,甲為什么后面還要減去1萬的兩年折現(xiàn)和1萬的4年折現(xiàn)呢?不是直接減去1萬就可以了嗎?
中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥機怎么寫分錄
你好,老師 中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥箱怎么寫分錄
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報銷可以嘛?
請問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項發(fā)票嗎?
就是在增值稅申報表上有留底
那如果是代扣代繳的增值稅也可以放以后月份抵扣吧?
代扣代繳是什么情況,同學(xué)
境外支付,對方提供服務(wù)
同學(xué)只要是你們的收入,都沒有問題
是我們的收入 可以放以后月份抵扣對吧?
可以放在以后抵扣,同學(xué)