你好,是的,你的理解很對(duì)
1工程施工是代建的會(huì)計(jì)科目,在建工程是自建的工程吧,在建工程一般都是自己的是嗎 2.工程施工—投資支出,還有工程施工—合同毛利,工程結(jié)算,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這幾個(gè)會(huì)計(jì)科目是怎么做賬的啊?老師幫忙說具體的會(huì)計(jì)科目,期末工程時(shí)候—投資支出,工程施工—合同毛利,工程結(jié)算有余額嗎 3.我們是廣告公司,有時(shí)候做大的廣告牌,制作時(shí)間長(zhǎng),雖然后面也是再找下一家做,但是中間確認(rèn)成本和收入啥的是不是也可以用工程施工科目,不用的話用啥會(huì)計(jì)科目
老師好,企業(yè)給客戶施工,請(qǐng)的施工人員,現(xiàn)在要支付工程款,但是都沒有票,人員也就是表里的那幾個(gè),后面還會(huì)合作,請(qǐng)問這樣入賬是不是匯算清繳要全部調(diào)增?
某工業(yè)企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元,企業(yè)當(dāng)年賬面列支廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1100萬(wàn)元,稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元(假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)),如果該企業(yè)設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬(wàn)元的價(jià)格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷售,并使廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進(jìn)行分配,具體分配方案為工業(yè)企業(yè)承擔(dān)廣告費(fèi)何業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為800萬(wàn)元,銷售公司承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為300萬(wàn)元。假設(shè)工業(yè)企業(yè)的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為90萬(wàn),銷售公司的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為100萬(wàn)元。已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算經(jīng)過籌劃后該企業(yè)的稅后利潤(rùn)增加額。(金額單位:萬(wàn)元)
1.華夏工業(yè)企業(yè)2020年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元,企業(yè)當(dāng)年賬面列支廣告費(fèi)1000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)100萬(wàn)元,稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元(假設(shè)無(wú)其它納稅調(diào)整項(xiàng))?,F(xiàn)有兩種方案可供選擇,請(qǐng)以稅后利潤(rùn)最大化為稅收籌劃目標(biāo),為企業(yè)進(jìn)行所得稅的稅收籌劃 方案一:不設(shè)立獨(dú)立核算的銷售公司。方案二:企業(yè)設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算的銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬(wàn)元的價(jià)格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷售,并使廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進(jìn)行分配。其中:工業(yè)企業(yè)承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為800萬(wàn)元,銷售公司承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為300萬(wàn)元;工業(yè)企業(yè)的稅前利潤(rùn)為90萬(wàn)元,銷售公司的稅前利潤(rùn)為100萬(wàn)元,
老師,請(qǐng)問一下建筑業(yè)的實(shí)操還是用到工程結(jié)算和工程施工這些科目,現(xiàn)在不是都實(shí)行新收入準(zhǔn)則了嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師