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老師,有幾百家那種應收應付款,怎么對賬呢?還掛賬了預收預付款,對賬量很大啊?有什么好的方法嗎?

2022-08-01 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-01 12:23

?你好 ;? 你們? 平常做賬是按 片區(qū)來設置往來科目的話; 你可以按照大客戶 ;? 一般客戶? ;? 零售客戶來區(qū)分; 比如大客戶是 按月來對賬; 小客戶、零售客戶 可以 現(xiàn)款現(xiàn)結? ;這樣就? ? ?沒有必要去核對往來了。? ? ?

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?你好 ;? 你們? 平常做賬是按 片區(qū)來設置往來科目的話; 你可以按照大客戶 ;? 一般客戶? ;? 零售客戶來區(qū)分; 比如大客戶是 按月來對賬; 小客戶、零售客戶 可以 現(xiàn)款現(xiàn)結? ;這樣就? ? ?沒有必要去核對往來了。? ? ?
2022-08-01
你好; 你們這個是同一個人發(fā)生的往來業(yè)務嗎 ?怎么會對沖
2023-07-14
因為你現(xiàn)在的余額是之前人家會計做的賬,不建議你去直接去調(diào)人家的帳,因為通常是誰做賬誰就負責任,那么我的建議是你按照他給你的余額先建賬,后面你去查一下確實有錯誤,你再去按照差錯。
2021-04-21
你好,先說那個多開發(fā)票的應付,掛賬的部分是不需要支付可以轉到營業(yè)外收入或者沖之前對應貨物的成本;預付賬款沒票,就轉入庫,在出庫,做無票費用或者成本,所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)增。
2025-01-10
你好,是的,有協(xié)議可以沖銷
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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