你好,公司食堂收到員工的餐費 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款?
公司付食堂為員工用餐買的菜米油等每個月做賬:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費,貸:銀行存款,現(xiàn)在有外來人員到公司食堂用餐,收到的餐費,這個收入怎么做賬?
公司內(nèi)部食堂收到員工的餐費,應(yīng)該怎么入賬?
公司內(nèi)部食堂收到員工的餐費,應(yīng)該怎么入賬?
公司食堂收到員工的餐費,應(yīng)該怎么入賬?具體分錄怎么做》
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我們公司有一個業(yè)務(wù)是跟A簽署的,每個月在A平臺的增值收入會出一個總賬單,然后現(xiàn)在跟一個流量公司C合作推廣項目M,通過C在A的平臺上的廣告位增加曝光率進而提升我們公司在A平臺原有的業(yè)務(wù)收入。增加這個項目之后,A公司給我們的收入賬單是分成兩張的,一張是原有的增值收入賬單,一張是A為了扶持C推出的這個推廣項目M,所以會針對在C處投流的客戶去進行一個流量補貼,這個補貼的金額跟我們的投流成本一樣,A會作為我們的一個另外的收入補貼回我們,所以他對賬單會出具兩個,一個是原始合同計算方式下的增值服務(wù),一個是這個流量補貼的收入。 我們按照他給的這兩個賬單去確認收入會不會有什么審查風險
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那支付食堂的費用呢?其他應(yīng)收款如何轉(zhuǎn)換?
你好 單位支付?食堂的費用 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 公司食堂收到員工的餐費 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款?
食堂費用對方單位有發(fā)票開給我們公司的
不用進福利費嗎
你好,單位在這個過程,是先墊付然后找職工收取吧?
老師,是這樣的,公司買菜的時候先記賬,然后收到員工的餐費后,用這部分餐費錢支付,不夠的部分,公司賬上再另外支付
你好,是先墊付然后找職工收取,這個就不是單位負擔,就不需要計入單位的福利費
老師,那我們公司這種情況是不是要分兩部分來入賬,收到員工餐費支付的部分按照您上面的分錄來做,另外不夠的部分需要公司出的,直接借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
你好,是的,是這樣的
老師,那其他應(yīng)收款能改成其他應(yīng)付款嗎?
你好,是先收取然后支付? 還是先支付,然后找員工收???
先收取,然后支付
你好,先收取,然后支付,就是通過? 其他應(yīng)付款 核算的?
那我就按收到員工餐費,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;然后支付費用,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,是這樣嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,還有個問題,每個月員工額外有固定的餐補300是按每月的總數(shù)直接打到公司的食堂專用戶的,不夠用了員工才另外充卡的,這部分餐補金額要怎么做分錄?
你好,每個月員工額外有固定的餐補300是按每月的總數(shù)直接打到公司的食堂專用戶的 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?
餐補不用進福利費嗎?
你好,單位負擔的部分計入福利費 不夠用了員工才另外補,員工負擔的部分,通過往來款核算?