可以的,辦公用的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的 可以
你好,老師,公司購(gòu)買的辦公用房產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?房地產(chǎn)公司開給我們的發(fā)票是增值稅發(fā)票嗎?房產(chǎn)稅怎么交?
同一市的非獨(dú)立核算的總分公司,以總公司(一般納稅人)的名義購(gòu)進(jìn)貨物(有專票),以分公司(小規(guī)模)名義賣出貨物,這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?,如果之前抵扣了的,現(xiàn)在要做進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,你好!我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在想以公司的名義購(gòu)買住宅(商品房),地產(chǎn)公司開增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給公司,這樣可以嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以進(jìn)行抵扣的嗎?如果到時(shí)候要把這個(gè)住宅賣出去的嗎?可以的嗎?
我們公司是一般納稅人,之前購(gòu)買的資產(chǎn)是抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我們售賣出去可以開專票嗎?
這題中自行開具增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是什么意思啊?比如說我是一家建筑公司,我給工人買勞保用品,賣家給我們開票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果不給我們開票,我們建筑公司自己開增值稅發(fā)票,一樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請(qǐng)問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國(guó),但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請(qǐng)問,我們公司在京東平臺(tái)銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購(gòu)材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
那如果是用來住的話,這還能算是辦公用的?
你看一下這個(gè)房屋的性質(zhì),是住房嗎?那你們買來是個(gè)人住的嗎?如果是的話,這個(gè)專票抵扣不了增值稅的。
是住房 ,那可以抵稅嗎
你不是拿來辦公的,不可以。
就是如果住房是用來辦公的,才可以抵稅嗎?
還有購(gòu)買的增值稅稅率是17個(gè)點(diǎn)的嗎?
對(duì)的,是的,一般計(jì)稅9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅5%。
房地產(chǎn)銷售商說開17點(diǎn)的增值稅發(fā)票給我們,這樣可以嗎?
沒有17%的稅率啊,房產(chǎn)他不可能開17%的。
17%的早已經(jīng)改成了13%了