同學(xué)你好 是的,用買進(jìn)乘以扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(含稅單價)×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價稅分離,直接放存貨,有銷售時,再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我計(jì)算抵扣直接去乘扣除率,為什么用這個農(nóng)產(chǎn)品去生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品時要把發(fā)票金額做價稅分離?
取得農(nóng)產(chǎn)品直接用產(chǎn)品價格乘以扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅嗎
農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)算抵扣,按買價直接乘9%,還是買價需要先除以1.09再乘9%?
免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),是直接買價乘以9%嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
另外還有運(yùn)輸費(fèi)呢?
運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅用9%稅率計(jì)算
那資源稅呢?要不要把運(yùn)費(fèi)算進(jìn)去
同學(xué)不好意思,新問題煩請重新提交一下問題入口哈