同學(xué),你好 含稅單價(jià),輸入2萬(wàn)
1. 位于縣城的某運(yùn)輸公司為増值稅一般納稅人,2020 年 7 月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1) 運(yùn)送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸收入不含稅金額 260 萬(wàn)元、裝 卸收入不含稅金額 18 萬(wàn)元。 (2) 提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),開具増值稅專用發(fā)票注明倉(cāng)儲(chǔ)收入不含稅金額 70 萬(wàn)元、 裝卸收入不含稅金額 6 萬(wàn)元。 (3) 修理、修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額 33.28 萬(wàn)元。 (4) 購(gòu)進(jìn)小汽車 4 輛自用,每輛單價(jià) 16 萬(wàn)元,取得銷售公司開具的增值稅 專用發(fā)票注明金額 64 萬(wàn)元、稅額 8.32 萬(wàn)元,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)用,取得增 值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額 4 萬(wàn)元、稅額 0.36 萬(wàn)元。 (5) 購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額 10 萬(wàn)元、稅額 1.3 萬(wàn)元,90%用 于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接送員工上下班。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點(diǎn)后兩位): 【題目見圖片】
(1)取得貨運(yùn)收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價(jià)稅合計(jì)200萬(wàn)元;收取價(jià)外收入4萬(wàn)元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬(wàn)元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元。(3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)--輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬(wàn)元,(4)將部分自有車輛對(duì)外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬(wàn)元,(5)當(dāng)月-輛運(yùn)營(yíng)貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬(wàn)元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬(wàn)元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù):(1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2016年8月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,稅額8.5萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元(不含稅),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購(gòu)入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元,稅額850萬(wàn)元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額29250萬(wàn)元,同時(shí)收取裝卸費(fèi)11.7萬(wàn)元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬(wàn)元,同類車型每輛平均售價(jià)22萬(wàn)(不含稅)。注:運(yùn)輸費(fèi)用稅率9%計(jì)算增值稅
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2016年8月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,稅額8.5萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元(不含稅),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購(gòu)入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元,稅額850萬(wàn)元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額29250萬(wàn)元,同時(shí)收取裝卸費(fèi)11.7萬(wàn)元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬(wàn)元,同類車型每輛平均售價(jià)22萬(wàn)(不含稅)。注:運(yùn)輸費(fèi)用稅率9%計(jì)算增值稅
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)活動(dòng)板房和鋼結(jié)構(gòu)件,并提供相應(yīng)的安裝勞務(wù),另外承接建筑工程和加工修理修配勞務(wù)。2021年8月主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)30噸塑料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款56萬(wàn)元,交由A公司進(jìn)行加工,支付加工費(fèi)35萬(wàn)元,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票。生產(chǎn)活動(dòng)板房用塑料板材,成品如期收回。(2)外購(gòu)塑料板材30噸,支付價(jià)款96萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)將外購(gòu)板材和委托加工收回板材混合加工成活動(dòng)板房一批,對(duì)外進(jìn)行銷售,不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,另外收取不含稅安裝費(fèi)用20萬(wàn)元。(4)進(jìn)口20噸鋼材,關(guān)稅完稅價(jià)格為70萬(wàn)元,支付從港口到廠區(qū)的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。用進(jìn)口鋼材加工一批鋼結(jié)構(gòu)件,全部對(duì)外銷售,取得不含稅價(jià)款200萬(wàn)元,其中包含安裝費(fèi)用30萬(wàn)元,開具了增值稅專用發(fā)票。(5)購(gòu)入鋼結(jié)構(gòu)件10噸,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50萬(wàn)元。之后將此外購(gòu)鋼結(jié)構(gòu)件對(duì)外銷售,并提供安裝服務(wù),取得不含稅價(jià)款80萬(wàn)元,其中包含安裝費(fèi)用20萬(wàn)元,開具了增值稅專用發(fā)票。已知:進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%;以上價(jià)款均為不含稅價(jià)款;所有增值稅票據(jù)均已
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
銷售貨物稅收編碼開具怎么開,如我們是飼料公司生產(chǎn)的三丁酸甘油酯開發(fā)票怎么開品名?
同學(xué),你好 不同的問(wèn)題請(qǐng)分開提問(wèn),謝謝!