您好,不可以扣除,除非有發(fā)票等真實(shí)業(yè)務(wù)
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問(wèn)題:這些人能給我們開(kāi)專(zhuān)票嗎?給我們開(kāi)了專(zhuān)票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開(kāi)專(zhuān)票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下我們把房子出租給別人,幫對(duì)方墊付水費(fèi)后再開(kāi)具3%的的發(fā)票給對(duì)方的,問(wèn)對(duì)方收取水費(fèi),現(xiàn)在想請(qǐng)問(wèn)老師,這樣我開(kāi)水費(fèi)3%的發(fā)票應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎?這個(gè)還需要問(wèn)稅務(wù)部門(mén)備案嗎?
#提問(wèn)#律師事務(wù)所的合伙人有案件收入、因沒(méi)有辦案成本發(fā)票、我們先以借款方式給他借錢(qián)、到年底了我們律所營(yíng)業(yè)虧損、合伙人不需要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅、那合伙人借走的這部分是否能轉(zhuǎn)到成本。
你好,我想問(wèn)一下,我們這里是3個(gè)人的合伙律師事務(wù)所,給他們3個(gè)人,能扣除30%的辦案費(fèi)吧,扣除這辦案費(fèi)還需要發(fā)票吧
你好老師,請(qǐng)問(wèn)別的個(gè)人給我司代開(kāi)了一張勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票3萬(wàn)多塊錢(qián),我們?yōu)樗陥?bào)個(gè)稅代扣代繳的這部分錢(qián)是從給他的勞務(wù)費(fèi)里面扣除嗎?
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬(wàn)可是真實(shí)的賬上沒(méi)有一分錢(qián),遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來(lái)的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)貨400,賣(mài)370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷(xiāo),多報(bào)銷(xiāo)的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷(xiāo)售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷(xiāo)售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月
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