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Q

因延誤了交貨期,客戶在貨款里直接扣了2000元,請問這筆要怎么下賬?客戶不肯讓我們少開發(fā)票平賬~

2022-07-30 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-30 09:57

同學(xué)你好,記入財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。

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快賬用戶4143 追問 2022-07-30 09:58

老師您好,這個拿客戶開的憑據(jù)是否可以稅前扣除?

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齊紅老師 解答 2022-07-30 09:59

同學(xué)你好,拿客戶開的憑據(jù),可以稅前扣除。

頭像
快賬用戶4143 追問 2022-07-30 10:05

老師,如果作為收貨方,這2000元又該如何處理呢?計入哪個科目?

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齊紅老師 解答 2022-07-30 10:08

同學(xué)你好,收貨方,一般情況下,也是記入財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣的。

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同學(xué)你好,記入財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。
2022-07-30
你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款 那這個業(yè)務(wù)是對方承擔(dān),實際并不是你們單位承擔(dān)是嗎?那你可以借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。
2022-06-08
你好同學(xué)是的同學(xué)2000的稅點需要你們出的同學(xué)
2020-12-11
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款,你們單位能開紅字發(fā)票嗎?能開的話可以紅沖你的收入。
2022-04-02
同學(xué)你好, 需要給你開發(fā)票的,你計入銷售費(fèi)用
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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