久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我公司廠房折舊、無形資產(chǎn)攤銷,搞的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤負(fù)的二十多萬。現(xiàn)在廠房裝修發(fā)票搞到了,如何記賬?怎樣記賬對提高公司的未分配利潤有利?

2022-07-30 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-30 08:59

同學(xué)你好,記入長期待攤費用,對提高公司的未分配利潤有利。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,記入長期待攤費用,對提高公司的未分配利潤有利。
2022-07-30
您好,代賬公司做的太不專業(yè)了,負(fù)債表里這么多的負(fù)數(shù)也不重分類一下,注銷需要把往來賬都清理了,也就是賬上沒有應(yīng)付和應(yīng)付的余額,那個應(yīng)交稅金應(yīng)該是留抵稅,重分類到其他流動資產(chǎn),應(yīng)付是負(fù)3.7萬是我們多付款或供應(yīng)商發(fā)票沒來,查賬確認(rèn)一下情況 ,應(yīng)收為負(fù)0.7萬元是客戶先付款我們沒有開票,申報 一下未開票收入就平了
2023-10-13
1,-600%2B500-125=-225 -500%2B500-125=-125 -200%2B500-300*15%-125=130 100%2B500-500*15%-125=400 2,按余額體現(xiàn)即可 3,借,本年利潤? ?500 貸,利潤分配? 未分配利潤??
2021-11-01
針對跨年未結(jié)算費用,小企業(yè)會計準(zhǔn)則建議先確認(rèn)成本或費用,但無發(fā)票時,可暫估處理。做暫估分錄:借:相關(guān)成本/費用科目 貸:預(yù)付賬款。待取得發(fā)票后調(diào)整:沖回暫估分錄,再做實際支付分錄。這樣能保持賬表勾稽關(guān)系一致。
2024-10-14
你好,分紅就可以的,借利潤分配應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀行存款、庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費個稅。 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤。
2023-11-03
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×