委托代銷有兩種方式:買斷方式和收取手續(xù)費(fèi)方式。 (1)采取買斷方式代銷商品,代銷方可以自己制定銷售價(jià)格,銷售價(jià)格與買斷價(jià)格之間的差額為代銷方的利潤。 (2)采取收取手續(xù)費(fèi)方式代銷商品,代銷方只能按代銷協(xié)議確定的代銷價(jià)格銷售代銷商品。 該廠會(huì)計(jì)分錄為: (1)發(fā)出代銷商品時(shí): 借:委托代銷商品 xxx 貸:庫存商品xxx (2)收到代銷清單時(shí): 借:應(yīng)收賬款——B公司代銷商品款xxx 貸:主營業(yè)務(wù)收入xxx 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)xxx 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本xxx 貸:委托代銷商品xxx (3)收到代銷方開具的手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí): 借:銷售費(fèi)用xxx 貸:應(yīng)收賬款——B公司代銷商品款xxx (4)收到代銷商品款時(shí): 借:銀行存款xxx 貸:應(yīng)收賬款——B公司代銷商品款xxxx B公司會(huì)計(jì)分錄為: (1)收到代銷商品時(shí): 借:受托代銷商品xxx 貸:代銷商品款xxx (2)實(shí)際銷售商品時(shí): 借:銀行存款xxx 貸:應(yīng)付賬款xxx 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)xxx 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)xxx 貸:應(yīng)付賬款xxx 借:代銷商品款xxx 貸:受托代銷商品xxx (3)支付貨款并結(jié)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付賬款xxx 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入)xxx 銀行存款xxx
請問委托代銷方式下,現(xiàn)在委托方的角度來看,買斷和手續(xù)費(fèi)這兩種情況的會(huì)計(jì)分錄,怎么做呢?請老師寫得清楚一點(diǎn),謝謝
老師委托代銷商品,委托方和受托方分錄怎么做呢?
老師,您好,我想問一下在受托方收到委托方的代銷商品是,借受托代銷商品這個(gè)可以理解,可是貸方的受托代銷商品款怎么理解了?求老師指點(diǎn)
老師,受托方在委托代購代銷商品下面會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢? 1、收到代購代銷商品款 2、采購商品 3、收到代購代銷商品及發(fā)票 4、銷售代購代銷商品及開具發(fā)票 5、收到銷售代購代銷商品款 6、結(jié)算費(fèi)用,把差額銷售款轉(zhuǎn)給委托方
老師,委托方在委托代購代銷商品中,是就下面兩個(gè)環(huán)節(jié)嗎?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢? 1、支付代購代銷商品款 (受托方去買了商品賣出去后,收到貨款,這環(huán)節(jié)和委托方?jīng)]關(guān)系吧) 2、結(jié)算費(fèi)用,收到受托方轉(zhuǎn)回的差額款
你好,老師,繳納的經(jīng)營所得稅可以做賬到費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模增值稅的申報(bào)表與一般納稅人增值稅的申報(bào)表的區(qū)別是不是抬頭上就寫著呢
老師,我這里有一份租賃合同,租期3年,每年租金1.2萬,那是不是按照3.6萬的金額報(bào)一次印花稅就可以了
一般納稅人建筑公司,十好幾年以前的項(xiàng)目當(dāng)時(shí)就沒有開票,現(xiàn)在才回款,導(dǎo)致掛賬沒辦法消,怎么處理合適呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求需需提供:輔料平均消耗金額/臺(tái)機(jī),請問這怎么計(jì)算和設(shè)計(jì)表格,我們公司是制造業(yè)耳機(jī)行業(yè),成品由三大步驟加工完成,(前加工、組裝、包裝成品),請問我是分三大步驟匯總輔料,還是直接已包裝輔料匯總?還是前加工100、組裝200、包裝成品300=600這樣統(tǒng)計(jì)算呢
老師,自己成立公司,然后抖音上賣貨,法人可以發(fā)工資嗎,然后報(bào)個(gè)稅,需要注意什么
老師,個(gè)人所得稅要計(jì)提嗎
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個(gè)是不是把收入提現(xiàn),當(dāng)月提現(xiàn),下個(gè)月報(bào)稅
公司新開通社保,社保繳費(fèi)基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購買設(shè)備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運(yùn)營,設(shè)備款100萬已經(jīng)打回國內(nèi),如果產(chǎn)生利潤20萬。(這利潤20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤20萬先轉(zhuǎn)回國內(nèi)再分配,還是以上2個(gè)都不合理?)
老師請問一下我這邊收到代銷商品后,銷售給另外客戶的開票給對(duì)方的話我這邊申報(bào)稅的增值稅哪里也要填收入怎么填呢
你好,你們是全額開票嗎?那就只能視同你們銷售處理了
不是全額開票,對(duì)方公司委托我們公司給他們銷售商品,我們公司收取手續(xù)費(fèi)傭金這樣,如果我們公司銷售商品了直接叫他們公司發(fā)貨,然后叫對(duì)方公司開票給客戶的話,我們公司就不用開票了是吧
您好,這樣的話,你們按實(shí)際收取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入
這樣話受托方就不用開票給客戶了直接賣出商品后叫委托放開票就可以了是嗎老師
你好,這樣的話發(fā)票是開給你們,你們給客戶開發(fā)票