你好;? ? 繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(如抵減前應(yīng)納稅額大于0,但小于加計(jì)抵減額,則無銀行存款) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減 同時需要將加計(jì)抵減轉(zhuǎn)入其他收益或營業(yè)外收入,新的會計(jì)準(zhǔn)則下,應(yīng)該計(jì)提至“其他收益”,但是有些企業(yè)還沒有使用新的會計(jì)準(zhǔn)則,按照原準(zhǔn)則是計(jì)入到“營業(yè)外收入”。 即: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益/營業(yè)外收入
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個稅法條款是怎樣的?
個稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬,研發(fā)加計(jì)扣除是150萬,我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬
老師請問買的社保在那個公司是不是就要在那個公司發(fā)工資?
老師 在申請高新的企業(yè)可以設(shè)計(jì)分公司嗎 設(shè)計(jì)分公司有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎
請問固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對方開票嗎!對方不給開我想讓對方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機(jī)號碼,公司不能自行申報(bào)勞務(wù)個稅? 不算銷售費(fèi)用-傭金 (中介費(fèi))
老師有沒有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬,現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬,(這個錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個收入1000萬是營業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會不會被查?