你好,請看這個圖片的內(nèi)容
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的項目包括,法律制度的規(guī)定在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的項目包括
請問老師 傭金準(zhǔn)予扣除的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算呢
計算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費用,是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部扣除?若不是,請計算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈支出是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部扣除?若是,請說出具體理由。
1)請計算該化工機(jī)械制造有限公司2022年的會計利潤總額(5分)(2)計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費的金額是多少?(3分)(3)該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費用,是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部準(zhǔn)予扣除?若不是,請計算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?(3分)(4)計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費的金額是多少?(3分)(5)該公司發(fā)生的公益性捐贈支出,是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部扣除?若是,請說出具體理由。(3分)(6)計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的職工福利費的金額是多少?(3分)(7)計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的工會經(jīng)費的金額是多少?(3分)(8)請計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(5分)(9)請計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額(稅率為25%)(2分)
【工作要求】(1)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣 除的業(yè)務(wù)招待費金額。 (2)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費和 業(yè)務(wù)宣傳費金額。 (3)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費用。(4)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。 (5)計算甲居民企業(yè)計算應(yīng)納稅所得額時,工資總額、工會經(jīng)費、職工福利費和職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。 (6)計算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。 (7)計算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。 (8)計算甲居民企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。 題目是圖片,問題是上面文字
請問老師,一個供貨商,財務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個人,還需要申報殘保金嗎?
請問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個稅是嗎
會計手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個賬簿填寫本日合理,本月合計以及本年累計嗎?請專業(yè)老師回答
請問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計嗎,有沒有案例樣本
老師,有個同事生病不能工作了,那這個社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬 不加工資就未超30萬不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬的免稅額度不
老師,最新的專項扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個問題,我的一個代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個房老板那里租過來,然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個二房東。我聽稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個代賬客戶再拿著一房東給他這個公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時候老是被問到,在哪個節(jié)點去控制成本,怎么去控制?老師有沒有好實操思維,講講看