可以都勾選認(rèn)證的,多出的進(jìn)項稅,可以留底以后的銷項稅的
老師好,有幾個基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進(jìn)項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項銷項的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師你好 一般納稅人 商貿(mào)公司 下月要開三千萬的增值稅專票 有部分進(jìn)項稅可抵扣 請問公司大概還要支付多少稅費 比如所得稅 其他稅費等
請問老師,工程公司一般納稅人,開票五百三十多萬,進(jìn)項比銷項多,那進(jìn)項應(yīng)該全部勾選嗎?還是應(yīng)該留下些進(jìn)項以繳納些增值稅比較好吧?
老師,請問下我們公司是工程類的一般納稅人,這個季度的開票收入四百多萬,但是進(jìn)項發(fā)票比較多,請問是應(yīng)該全部都抵扣,還是交點增值稅和企業(yè)所得稅?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險
我是想了解下就是因為開票金額挺大,不繳納增值稅是不是不太合理?稅負(fù)率過低?
你如果進(jìn)項稅是真實的,是可以的
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
老師,我還想再問一下工程公司,做的工程也不是總包,我們做賬的科目是不是一定要坐在合同項目里???需要按工程完工百分比確認(rèn)收入和成本嘛?
是的,原則上是要按準(zhǔn)則處理的
什么準(zhǔn)則呢?
就是企業(yè)會計準(zhǔn)則啊