您好 普通發(fā)票可以部分紅字 把退給對方的錢紅沖就好了
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發(fā)票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理?
請問公司租房給其他的公司,6月29號開給對方普票,開錯了,多開了3個月。7月份收到了發(fā)票上的錢款,7月26號把多收三個月的錢退給對方公司,普票需要紅沖嗎?需要問對方收回原來的發(fā)票嗎?開出去的普通發(fā)票的紅票需要給對方嗎?
請問公司提供租賃服務給別家公司,上月29號開給對方普票。本月收到了發(fā)票上的錢款,26號退給對方部分錢款,普票需要紅沖全部金額還是部分金額?怎么處理?
老師,我想請教一下 我們公司6月采購的鋼材,全部款項已支付,實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢,對方退回來了,7月10號專票開過來了,是按照實際金額開的。賬務應該怎么做呢
我們向?qū)Ψ阶赓U車輛,然后合同未到期,人家把車還了。退還人家押金20000和部分車輛租金3424.(這個租金之前開票金額是6420,人家已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)過來了,但是人家說退租了,發(fā)票紅沖了我們給對方又開了一張2996的發(fā)票) 收到6420租金 銀行存款 應收賬款 主營業(yè)務收入 退回的3424的部分車輛租金怎么做賬
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
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那需要問對方收回原來的的發(fā)票嗎?老師
部分紅沖 不需要收回原來的的發(fā)票