?你好1; 你們這個(gè)發(fā)票是怎么回事的 ; 是什么時(shí)候的業(yè)務(wù); 是開錯(cuò)誤了稅率嗎? ?
開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,是不是還要用一張新的發(fā)票再重新開具紅字發(fā)票后,再重新開具藍(lán)字發(fā)票。
我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
請(qǐng)問發(fā)生大量退貨,跨月了,購買方開具紅字信息表只能一張紅字信息表對(duì)應(yīng)一張藍(lán)色發(fā)票這樣對(duì)應(yīng)開具?還是可以多張藍(lán)色發(fā)票,只開一張紅字信息表給銷售方呢?u k
去年10月給客戶開專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
購買方開具紅字信息表,需要我們開一張紅字發(fā)票沖紅,再開一張藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)時(shí)開具工程款稅率是10%,現(xiàn)在是9%,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都是按10%的稅率開么?
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
老師,請(qǐng)問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
不是,是工程款,當(dāng)時(shí)備注不細(xì)致,現(xiàn)在購買方要求重新開,當(dāng)時(shí)是19年2月的時(shí)候,適用的是10%的稅率
?你好 ;? ?那你們就紅沖了。 在按10%稅率開票哈? ??
就是按10%的稅率重開一張正數(shù)的對(duì)吧。那這屬于正常情況是吧,不會(huì)有問題對(duì)吧
?你好1. 是的。? 就按照原來稅率來開票; 是可以的? ?
老師,現(xiàn)在開票系統(tǒng)里沒有10%的稅率了,怎么選10%開啊
?你好 ; 你們?nèi)绻到y(tǒng)沒有的; 去稅務(wù)局大廳開票哈;? 這個(gè) 應(yīng)該是系統(tǒng)升級(jí)后 ;這個(gè)稅率 降低后; 沒法開了? ?