增值額是42000/1.05-30660=9340 增值率是9340/30660*100%=30.46% 應(yīng)交土地增值稅9340*0.3=2802
麻煩老師看看稅務(wù)師第一道計(jì)算題目,詳細(xì)解釋謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第四題,詳細(xì)解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第一題,進(jìn)行詳細(xì)解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第四題,詳細(xì)解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第四題,進(jìn)行解釋,謝謝
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣(mài)吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,怎么做分錄,開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn); 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn), 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開(kāi)始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
為什么是42000/1.05-30660呢,為什么用的是第三問(wèn)的可扣除金額30660呀
這事土地增值稅的定義要求,這個(gè)沒(méi)有為什么
老師能把定義發(fā)過(guò)來(lái)看看嗎
你看看這是課本的說(shuō)法這里
應(yīng)交土地增值稅9340*0.3=2802,這里怎么知道用0.3呀
算出來(lái)增值率去找對(duì)應(yīng)稅率
增值率算出來(lái)靠近哪個(gè)就找哪個(gè)嗎?
是的,在哪個(gè)范圍內(nèi)就找哪個(gè)
應(yīng)補(bǔ)繳土地增值稅=9 340×30%-450=2 352(萬(wàn)元)
我看到答案是這個(gè)數(shù)哦,老師算漏了嗎
是的,你的計(jì)算是正確的
450是什么呀
450是已經(jīng)預(yù)交的土地增值稅這里
好的,謝謝
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