你好 借:管理費用 ?????, ???貸:其他應付款—殘保金 借:其他應付款—殘保金 ?, ?貸:銀行存款
老師客戶另外收了8個點稅點、本來貨物1000、 客戶轉對公1080 那我開多少金額的票給客戶呢
我們是銷售方,購進方需要紅沖開給我們的部分發(fā)票,這個是我們銷售方開嗎?還是購進方開了給我們確認?
老師,需要一個銷貨清單模板?
老師,或有事項這章,比如基本確定可以從保險公司獲得的補償為什么不能沖減預計負債的金額,而是沖減營業(yè)外支出的金額
有個工人去大廳開了裝卸搬運服務的發(fā)票給我們,這個算勞務發(fā)票嗎,發(fā)標上面寫得有我們要代扣代繳勞務所得的,但不清楚屬不屬于明年的綜合所得匯算清繳項目
公司開戶費 網銀管理費可以不記賬嗎
是不是只要跟工地掛鉤的勞務,都不能開勞務*勞務費?
國際稅收到計算題,為什么在國外已經交了所得稅還要再預提所得稅
會計學堂在哪里下載出貨單
老師,請問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費給被掛靠方?
屬于管理費用???管理費用需要設置一個殘保金的明細科目嗎?可以直接借,管理費用,貸,銀行存款嗎?
你好,是的。 需要先計提,然后再做繳納分錄才是的?
不計提有什么影響沒?老師
你好,不計提,就屬于賬務處理不規(guī)范?
規(guī)范的處理,所有費用都需要先計提再支付嗎?
你好,不是所有的費用,而是部分。 比如工資就需要計提 辦公費就不需要計提?