對(duì)的是的,是這么做的。
老師,作為購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣開(kāi)具紅字信息表的情況,信息表中填寫(xiě)產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開(kāi)具產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅收編碼不一致有沒(méi)有關(guān)系,因?yàn)樵l(fā)票是對(duì)方銷(xiāo)售方開(kāi)具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬是不是根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě)的呀,即時(shí)沒(méi)有票劇,老板同意報(bào)銷(xiāo)和支出的,和收入沒(méi)有開(kāi)票就已經(jīng)收款的實(shí)際收入,是不是都可以按實(shí)際情況填寫(xiě)呀
老師,物業(yè)公司開(kāi)錯(cuò)水費(fèi)電費(fèi)給公司,1-9月份都錯(cuò)了,實(shí)際上只有一半的水電費(fèi),前面已經(jīng)入賬了,只是以票據(jù)入賬,發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這種情況是要反結(jié)賬重新寫(xiě)正確的金額嗎
我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,就是一個(gè)記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會(huì)計(jì)外包,開(kāi)票也是外賬會(huì)計(jì)開(kāi)。問(wèn)題一:公司不太正規(guī),萬(wàn)一透漏稅我這個(gè)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會(huì)有責(zé)任嗎?問(wèn)題二:外包的外賬會(huì)計(jì)開(kāi)稅票時(shí),會(huì)寫(xiě)他們自己的名字嗎?還是會(huì)把我這個(gè)財(cái)務(wù)的名字寫(xiě)上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒(méi)有經(jīng)受過(guò)。問(wèn)題三:未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開(kāi)票活動(dòng)的情況下,外賬會(huì)計(jì)開(kāi)票時(shí)在收款人欄寫(xiě)了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?
老師,我想下,每個(gè)月我們是根據(jù)抵扣認(rèn)證的發(fā)票做賬,還是我這邊實(shí)際收到的所有的發(fā)票入賬,有些供應(yīng)商是款還沒(méi)付,票就開(kāi)了。這種情況我一般不抵扣,如果我不抵扣是不是就不需要做賬了
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,那因?yàn)闆](méi)有票據(jù)支撐做附件,沒(méi)有涉及稅費(fèi),我可以正常做賬不涉及稅費(fèi)嗎?
比如說(shuō)收入,正常收入是,銀存,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
因?yàn)槭杖霙](méi)有票,所以做收入分錄的時(shí)候就沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)
內(nèi)賬不需要繳納稅款的,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做賬務(wù)處理就可以了。
可以的,可以加稅合計(jì)的。
謝謝老師
不要客氣,工作愉快。