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請問老師,事業(yè)單位的基建項目應設置哪些會計科目?在建項目未撥出余額在資金平衡要如何填寫?謝謝!?。?/h1>

2022-07-26 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 12:45

你好同學,科目明細如下: 序號 編號 資金占用類科目 1 101 建筑安裝工程投資 2 102 設備投資 3 103 待攤投資 4 104 其他投資 5 111 交付使用資產(chǎn) 6 121 應收生產(chǎn)單位投資借款 7 201 固定資產(chǎn) 8 202 累計折舊 9 203 固定資產(chǎn)清理 10 211 器材采購 11 212 采購保管費 12 213 庫存設備 13 214 庫存材料 14 218 材料成本差異 15 219 委托加工器材 16 231 限額存款 17 232 銀行存款 18 233 現(xiàn)金 19 241 預付備料款 20 242 預付工程款 21 251 應收有償調(diào)出器材及工程款 22 252 其他應收款 23 253 應收票據(jù) 24 261 撥付所屬投資借款 25 271 待處理財產(chǎn)損失 26 281 有價證券 資金來源類科目 27 301 基建撥款 28 302 聯(lián)營撥款 29 303 企業(yè)債券資金 30 304 基建投資借款 31 305 上級撥入投資借款 32 306 其他借款 33 311 待沖基建支出 34 321 上級撥入資金 35 331 應付器材款 36 332 應付工程款 37 341 應付工資 38 342 應付福利費 39 351 應付有償調(diào)入器材及工程款 40 352 其他應付款 41 353 應付票據(jù) 42 361 應交稅金 43 362 應交基建包干節(jié)余 44 363 應交基建收入 45 364 其他應交款 46 401 留成收入

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 13:56

資金平衡表中資金來源欄內(nèi)的項目未完工余款應填在哪個項目,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 13:59

對項目未完工余額填列在“凈結(jié)余“項目,需在備注欄中對凈結(jié)余資金的形成原因做出說明

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 14:13

因項目未完工,零余額有款,有其他應付款那科目余額借和貸不一樣,咋處理?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-26 14:22

其他應付款借方是已經(jīng)付款的金額 ,貸方是其他應付款的總金額,兩個差就是其他應付款的余額(還需要付款的金額就是未結(jié)完工金額),這個等工程完工結(jié)算付款后就平賬了

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 15:12

上期的結(jié)余項目的總零余額100萬,其他應付款是25萬,這樣填寫借貸不平衡……

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:30

總零余額賬戶的錢全是這個項目的嗎

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 16:19

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:23

那付給該項目的款項當時從哪個科目出的

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 16:43

按實際工程進度撥款從建安款走的。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:49

建安款是不是還掛了賬

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 16:50

沒有,建安款都是按實際支付款額計賬

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:58

老師的理解是:既然零余額賬戶的款項都是這個項目的,那應該付給這個項目的款要從這里出,你們實際從建安款出了這筆錢,那就要做一筆建安款和零余額賬戶的分錄才能平賬

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 17:10

要做一筆待核基建支出嗎?

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 17:11

還是在建安款下建個明細科應付工程款嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:12

嗯嗯,是的,同學哦哦

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快賬用戶4264 追問 2022-07-26 17:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:21

不客氣的,祝工作順利,滿意的話,麻煩五星好評,謝謝

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你好同學,科目明細如下: 序號 編號 資金占用類科目 1 101 建筑安裝工程投資 2 102 設備投資 3 103 待攤投資 4 104 其他投資 5 111 交付使用資產(chǎn) 6 121 應收生產(chǎn)單位投資借款 7 201 固定資產(chǎn) 8 202 累計折舊 9 203 固定資產(chǎn)清理 10 211 器材采購 11 212 采購保管費 12 213 庫存設備 13 214 庫存材料 14 218 材料成本差異 15 219 委托加工器材 16 231 限額存款 17 232 銀行存款 18 233 現(xiàn)金 19 241 預付備料款 20 242 預付工程款 21 251 應收有償調(diào)出器材及工程款 22 252 其他應收款 23 253 應收票據(jù) 24 261 撥付所屬投資借款 25 271 待處理財產(chǎn)損失 26 281 有價證券 資金來源類科目 27 301 基建撥款 28 302 聯(lián)營撥款 29 303 企業(yè)債券資金 30 304 基建投資借款 31 305 上級撥入投資借款 32 306 其他借款 33 311 待沖基建支出 34 321 上級撥入資金 35 331 應付器材款 36 332 應付工程款 37 341 應付工資 38 342 應付福利費 39 351 應付有償調(diào)入器材及工程款 40 352 其他應付款 41 353 應付票據(jù) 42 361 應交稅金 43 362 應交基建包干節(jié)余 44 363 應交基建收入 45 364 其他應交款 46 401 留成收入
2022-07-26
您好,建議事業(yè)收入,填寫利潤表的營業(yè)收入,事業(yè)支出填寫利潤表的管理費用,固定資產(chǎn)填寫資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn),固定基金填寫到資產(chǎn)負債表長期應付款,事業(yè)結(jié)余填寫到資產(chǎn)負債表的未分配利潤,事業(yè)基金填寫到資產(chǎn)負債表的盈余公積。
2020-08-05
建設期間的話,你如果說簽訂了相關(guān)的合同的話,繳納印花稅就可以了,對方給你開發(fā)票的話,你正常進入你的成本費用,你不存在交稅的。
2020-10-23
需要的工程結(jié)算報告和財務結(jié)算,他是兩回事
2022-05-12
在將事業(yè)單位的資產(chǎn)負債表轉(zhuǎn)化為企業(yè)類的資產(chǎn)負債表時,凈資產(chǎn)項目應該進行相應的調(diào)整。 對于財政撥款收入科目余額減去股本后剩余的金額,應該放在資本公積項目中。在企業(yè)的資產(chǎn)負債表中,資本公積項目反映了企業(yè)除了股本之外的資本增值部分。因此,這部分余額可以在資本公積項目中列示。
2023-10-11
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