你好同學,科目明細如下: 序號 編號 資金占用類科目 1 101 建筑安裝工程投資 2 102 設備投資 3 103 待攤投資 4 104 其他投資 5 111 交付使用資產(chǎn) 6 121 應收生產(chǎn)單位投資借款 7 201 固定資產(chǎn) 8 202 累計折舊 9 203 固定資產(chǎn)清理 10 211 器材采購 11 212 采購保管費 12 213 庫存設備 13 214 庫存材料 14 218 材料成本差異 15 219 委托加工器材 16 231 限額存款 17 232 銀行存款 18 233 現(xiàn)金 19 241 預付備料款 20 242 預付工程款 21 251 應收有償調(diào)出器材及工程款 22 252 其他應收款 23 253 應收票據(jù) 24 261 撥付所屬投資借款 25 271 待處理財產(chǎn)損失 26 281 有價證券 資金來源類科目 27 301 基建撥款 28 302 聯(lián)營撥款 29 303 企業(yè)債券資金 30 304 基建投資借款 31 305 上級撥入投資借款 32 306 其他借款 33 311 待沖基建支出 34 321 上級撥入資金 35 331 應付器材款 36 332 應付工程款 37 341 應付工資 38 342 應付福利費 39 351 應付有償調(diào)入器材及工程款 40 352 其他應付款 41 353 應付票據(jù) 42 361 應交稅金 43 362 應交基建包干節(jié)余 44 363 應交基建收入 45 364 其他應交款 46 401 留成收入
老師剛接手一家社會培訓機構(gòu),盈利性的,會計核算的科目是事業(yè)支出,事業(yè)收入,固定資產(chǎn),固定基金,事業(yè)結(jié)余,事業(yè)基金,稅務申報的財報是小企業(yè)財務報表,這些科目怎么反應在小企業(yè)的財務報表項目里呢,煩請老師詳細講解一下啊,謝謝!
老師你好,我們是有限責任公司,剛成立,我們公司的股東是一個事業(yè)單位。財政撥款資金給我們公司用于建設一個工程項目。請問在建設期我們公司要交哪些稅?我公司的分包商應該給我公司開增值稅專票還是普票。涉及到的增值稅如何進行賬務處理?謝謝!
某事業(yè)單位的行政部門實行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財務部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項業(yè)務應做的會計分錄為。 借其他應收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請問老師,不理解備用金為何是負債類科目,備用金不會還會收回來吧,不理解借方為何不用費用類科目,謝謝
老師你好,請問我公司是三級資質(zhì)建筑工程公司,現(xiàn)在老板說賣掉公司,連未完成的項目一起賣,別的固定資產(chǎn)也計提完折舊了,有一部車要賣掉再賣公司,我應該如何處理這些事情呢?我第一次遇到這種事情,期待老師明點,謝謝了
請問老師,事業(yè)單位的基建項目應設置哪些會計科目?在建項目未撥出余額在資金平衡要如何填寫?謝謝?。?!
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報會留記錄嗎,是作廢申報好還是更正申報好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分攤到產(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準則,按照權(quán)責發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務報表時候,資產(chǎn)負債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
資金平衡表中資金來源欄內(nèi)的項目未完工余款應填在哪個項目,謝謝老師
對項目未完工余額填列在“凈結(jié)余“項目,需在備注欄中對凈結(jié)余資金的形成原因做出說明
因項目未完工,零余額有款,有其他應付款那科目余額借和貸不一樣,咋處理?謝謝
其他應付款借方是已經(jīng)付款的金額 ,貸方是其他應付款的總金額,兩個差就是其他應付款的余額(還需要付款的金額就是未結(jié)完工金額),這個等工程完工結(jié)算付款后就平賬了
上期的結(jié)余項目的總零余額100萬,其他應付款是25萬,這樣填寫借貸不平衡……
總零余額賬戶的錢全是這個項目的嗎
是的老師
那付給該項目的款項當時從哪個科目出的
按實際工程進度撥款從建安款走的。
建安款是不是還掛了賬
沒有,建安款都是按實際支付款額計賬
老師的理解是:既然零余額賬戶的款項都是這個項目的,那應該付給這個項目的款要從這里出,你們實際從建安款出了這筆錢,那就要做一筆建安款和零余額賬戶的分錄才能平賬
要做一筆待核基建支出嗎?
還是在建安款下建個明細科應付工程款嗎?謝謝
嗯嗯,是的,同學哦哦
謝謝老師
不客氣的,祝工作順利,滿意的話,麻煩五星好評,謝謝