您好,出口免征增值稅,一般交企業(yè)所得稅和印花稅
我們公司從國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨,然后將這批貨出口到國(guó)外,請(qǐng)問(wèn)一下老師一般出口貨物要交什么稅呢?
老師,我想問(wèn)下,從國(guó)內(nèi)購(gòu)買一批貨物出口到國(guó)外,這個(gè)會(huì)涉及到出口退稅是嗎?
老師,我想問(wèn)下,從國(guó)內(nèi)購(gòu)買一批貨物出口到國(guó)外,這個(gè)會(huì)涉及到出口退稅是嗎?那我們從國(guó)內(nèi)購(gòu)買服務(wù),再將服務(wù)銷售給境外,這種是不是不涉及出口退稅?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們做外貿(mào)進(jìn)出口的,我們購(gòu)進(jìn)了一批貨,開票金額為:500噸*2萬(wàn)元/噸=1000萬(wàn)元(不含稅價(jià))稅額為130萬(wàn)元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國(guó)外,一半在國(guó)內(nèi)銷售,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)250噸的貨出口到國(guó)外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們做進(jìn)出口貿(mào)易的,我們從新加坡進(jìn)口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國(guó)的,請(qǐng)問(wèn)一下我們從新加坡進(jìn)貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國(guó),這批貨之前繳納的進(jìn)口增值稅可以進(jìn)行退稅嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
那么出口也免關(guān)稅嗎?還是進(jìn)口才會(huì)有關(guān)稅呢?
關(guān)稅只有你進(jìn)口的時(shí)候才會(huì)有的。
那么如果國(guó)內(nèi)采購(gòu)國(guó)內(nèi)銷售呢?要交哪些稅呢?
這個(gè)涉及到增值稅附加稅,企業(yè)所得稅和印花稅
那么如果涉及到消費(fèi)稅的呢?是不是要繳納消費(fèi)稅呢?
對(duì),你如果涉及到的,肯定是需要交的。
那么出口貨物涉及到消費(fèi)稅也要交嗎?
出口的時(shí)候是不需要交的。
這個(gè)消費(fèi)稅也是像增值稅一樣有申報(bào)表來(lái)申報(bào)消費(fèi)稅的嗎?
是的,也得有專門的消費(fèi)稅的,申報(bào)表的申報(bào)的。
但是我們發(fā)現(xiàn)登陸電子稅務(wù)局上沒(méi)有消費(fèi)稅的申報(bào)表呢?怎么辦呢
這個(gè)你得跟稅務(wù)局確認(rèn)一下,看看有沒(méi)有核定消費(fèi)稅這個(gè)稅種。
是要核定了消費(fèi)稅種才可以申報(bào)消費(fèi)稅的嗎
對(duì),得核定了才能申報(bào)才會(huì)有的。